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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2759-1189-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIKENDO BARCAZA I. STA. MARIA, SOL. 459/ADM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Coronel
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R.U.T. |
69.151.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS 2, CORONEL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Coronel
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R.U.T. |
69.151.200-2 |
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Dirección de Facturación |
BANNEN 70, CORONEL |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
689700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BANNEN 70, CORONEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-08-2019 |
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Proveedor |
Remar |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE SERVICIOS MARITIMOS REMAR LIMITADA
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R.U.T. |
76.976.910-2 |
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Sucursal |
Remar |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78101703
| Servicios de transporte nacional por barcazas | 3 | Unidad no definida | ARRIENDO DE BARCAZA A ISLA SANTA MARÍA PARA TRASLADO (IDA Y REGRESO) DE CAMIÓN CARGADO CON ÁRIDOS Y CEMENTO Y CAMIONETAS, DE REGRESO CAMIONES Y CAMIONETAS VACÍAS. 1° VIAJE MARTES 06, 2° VIAJE JUEVES 08 Y 3° VIAJE VIERNES 09 DE AGOSTO. | ARRIENDO DE BARCAZA A ISLA SANTA MARÍA PARA TRASLADO (IDA Y REGRESO) DE CAMIÓN CARGADO CON ÁRIDOS Y CEMENTO Y CAMIONETAS, DE REGRESO CAMIONES Y CAMIONETAS VACÍAS. 1° VIAJE MARTES 06, 2° VIAJE JUEVES 08 Y 3° VIAJE VIERNES 09 DE AGOSTO. |
$ 1.584.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.752.000
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$ 4.752.000
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Total Neto
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$ 4.752.000
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Descuento
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$ 1.122.000
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 689.700
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$ 4.319.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.