Orden de Compra. Nº2759-1199-SE13 "INSUMOS PERECIBLES. SOLIC. Nº989/DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-1199-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-12-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PERECIBLES. SOLIC. Nº989/DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2760-11-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 46531
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saul Sandoval Gomez
Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T. 5.942.318-5
Sucursal Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas180UnidadEMPANADAS DE HORNOEMPANADAS DE HORNO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
50201709
Café instantáneo1UnidadTARRO DE NESCAFE 170 GRS,TARRO DE NESCAFE 170 GRS, $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
43202211
Platos o discos180UnidadPLATOS DESECHABLESPLATOS DESECHABLES $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
14111703
Toallas de papel10UnidadPAQUETES DE TOALLAS NOVAPAQUETES DE TOALLAS NOVA $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
24122002
Botellas de plástico10UnidadBOTELLA DE BEBIDAS DE 3 LITROSBOTELLA DE BEBIDAS DE 3 LITROS $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadBOLSAS DE GALLETAS SURTIDASBOLSAS DE GALLETAS SURTIDAS $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
50202303
Jugos y néctar concentrados120UnidadJUGOS DE 1 LITRO DIFERENTES SABORES (NARANJA, PIÑA, DURAZNO, FRUTILLA.)JUGOS DE 1 LITRO DIFERENTES SABORES (NARANJA, PIÑA, DURAZNO, FRUTILLA.) $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadBOTELLA DE ENDULZANTE LIQUIDO DAILY 400 MLBOTELLA DE ENDULZANTE LIQUIDO DAILY 400 ML $ 4.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.070 $ 4.070
52152102
Vasos para beber domésticos180UnidadVASOS DE PLUMAVITVASOS DE PLUMAVIT $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2UnidadKILOS DE AZUCARKILOS DE AZUCAR $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
50201713
Bolsitas de te2UnidadCAJAS DE TE LIPTON 100 UNIDADESCAJAS DE TE LIPTON 100 UNIDADES $ 2.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.140 $ 5.140
Total Neto $ 244.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.531
TOTAL OC $ 291.431


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.