Orden de Compra. Nº
2759-1199-SE13
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INSUMOS PERECIBLES. SOLIC. Nº989/DIDECO
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-1199-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PERECIBLES. SOLIC. Nº989/DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2760-11-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
46531
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Saul Sandoval Gomez
Razón Social
SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T.
5.942.318-5
Sucursal
Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
180
Unidad
EMPANADAS DE HORNO
EMPANADAS DE HORNO
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
50201709
Café instantáneo
1
Unidad
TARRO DE NESCAFE 170 GRS,
TARRO DE NESCAFE 170 GRS,
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.990
$ 2.990
43202211
Platos o discos
180
Unidad
PLATOS DESECHABLES
PLATOS DESECHABLES
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
PAQUETES DE TOALLAS NOVA
PAQUETES DE TOALLAS NOVA
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
24122002
Botellas de plástico
10
Unidad
BOTELLA DE BEBIDAS DE 3 LITROS
BOTELLA DE BEBIDAS DE 3 LITROS
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
BOLSAS DE GALLETAS SURTIDAS
BOLSAS DE GALLETAS SURTIDAS
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
50202303
Jugos y néctar concentrados
120
Unidad
JUGOS DE 1 LITRO DIFERENTES SABORES (NARANJA, PIÑA, DURAZNO, FRUTILLA.)
JUGOS DE 1 LITRO DIFERENTES SABORES (NARANJA, PIÑA, DURAZNO, FRUTILLA.)
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
BOTELLA DE ENDULZANTE LIQUIDO DAILY 400 ML
BOTELLA DE ENDULZANTE LIQUIDO DAILY 400 ML
$ 4.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.070
$ 4.070
52152102
Vasos para beber domésticos
180
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT
VASOS DE PLUMAVIT
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
Unidad
KILOS DE AZUCAR
KILOS DE AZUCAR
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
50201713
Bolsitas de te
2
Unidad
CAJAS DE TE LIPTON 100 UNIDADES
CAJAS DE TE LIPTON 100 UNIDADES
$ 2.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.140
$ 5.140
Total Neto
$ 244.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.531
TOTAL OC
$ 291.431
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.