Orden de Compra. Nº
2759-1211-SE14
"
UTILES DE ASEO PARA GIMNASIO. SOL. 86/ADM.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-1211-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
03-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
UTILES DE ASEO PARA GIMNASIO. SOL. 86/ADM.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2760-8-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
42339,6
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Saul Sandoval Gomez
Razón Social
SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T.
5.942.318-5
Sucursal
Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad no definida
LTS. DE CLORO
LTS. DE CLORO
$ 770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.100
$ 23.100
47131615
Escobillones
8
Unidad no definida
ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA
ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.920
$ 11.920
31211910
Mitones
10
Unidad no definida
PARES DE GUANTES DE GOMA DE 7 1/2
PARES DE GUANTES DE GOMA DE 7 1/2
$ 1.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
47131816
Desodorantes
6
Unidad no definida
DESODORANTES AMBIENTALES (DIFERENTES AROMAS)
DESODORANTES AMBIENTALES (DIFERENTES AROMAS)
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
14111704
Papel higiénico
10
Unidad no definida
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CONFORT
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CONFORT
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
14111703
Toallas de papel
6
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL TIPO NOVA
TOALLA DE PAPEL TIPO NOVA
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
47131806
Barniz o ceras de muebles
3
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES DE 250 CC.
LUSTRA MUEBLES DE 250 CC.
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.370
$ 2.370
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad no definida
LIMPIA PISOS POET
LIMPIA PISOS POET
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad no definida
CALUGAS DEL TIPO PATO PURIFIX
CALUGAS DEL TIPO PATO PURIFIX
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad no definida
PAQUETES DE 6 UNIDADES DE TRAPEROS DOBLE CON OJAL.
PAQUETES DE 6 UNIDADES DE TRAPEROS DOBLE CON OJAL.
$ 10.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.700
$ 50.700
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad no definida
PAQUETES DE PUREX
PAQUETES DE PUREX
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.800
$ 15.800
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad no definida
PAQUETES DE PAÑOS DE ASEO
PAQUETES DE PAÑOS DE ASEO
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.500
$ 44.500
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
KILOS DE DETERGENTE EN POLVO
KILOS DE DETERGENTE EN POLVO
$ 2.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
47131602
Paños de limpieza absorbente
5
Unidad no definida
PAQUETES DE PAÑOS ESPONJA
PAQUETES DE PAÑOS ESPONJA
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.450
$ 6.450
Total Neto
$ 222.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.340
TOTAL OC
$ 265.180
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.