Orden de Compra. Nº2759-1257-SE19 "MERCADERIA PARA OFICINA DEPORTES. SOL. 749/DIDECO."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-1257-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-08-2019
Nombre de la Orden de Compra MERCADERIA PARA OFICINA DEPORTES. SOL. 749/DIDECO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2760-22-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS 2, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 52677,5
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saul Sandoval Gomez
Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T. 5.942.318-5
Sucursal Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161510
Sacarina o sucralosa1Unidad no definidaENDULZANTE 270 ML.ENDULZANTE 270 ML. $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650 $ 3.650
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos150Unidad no definidaVASOS DESECHABLES AISLAPOL MEDIANOS 200 CC.VASOS DESECHABLES AISLAPOL MEDIANOS 200 CC. $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50202303
Jugos y néctar concentrados20Unidad no definidaNECTAR DIFERENTES SABORES 1.5 LTS.NECTAR DIFERENTES SABORES 1.5 LTS. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Unidad no definidaGALLETAS GRANDES SURTIDASGALLETAS GRANDES SURTIDAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
90101604
Concesionarios de casino de comida60Unidad no definidaCOLACIONES FRIAS: 1 JUGO EN CAJA, 1 BARRA DE CEREAL, 1 FRUTA.COLACIONES FRIAS: 1 JUGO EN CAJA, 1 BARRA DE CEREAL, 1 FRUTA. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
14111703
Toallas de papel6Unidad no definidaROLLO DE TOALLA DE PAPEL SECANTE ROLLO DE TOALLA DE PAPEL SECANTE $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
50202310
Agua mineral6Unidad no definidaAGUA MINERAL SIN GAS 6 LTS.AGUA MINERAL SIN GAS 6 LTS. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos6Unidad no definidaAZUCAR BOLSA DE 1 KILOAZUCAR BOLSA DE 1 KILO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
50201706
Café2Unidad no definidaCAFE TARRO DE 170 GRS.CAFE TARRO DE 170 GRS. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate2Unidad no definidaMILO TARRO DE 700 GRS.MILO TARRO DE 700 GRS. $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14111705
Servilletas de papel6Unidad no definidaSERVILLETAS DE 50 UNID.SERVILLETAS DE 50 UNID. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
50201712
Bebidas de Té2Unidad no definidaCAJAS DE TE DE 100 BOLSITASCAJAS DE TE DE 100 BOLSITAS $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
50192503
Rellenos de sándwich frescos180Unidad no definidaSANDWICH QUESO JAMON SANDWICH QUESO JAMON $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
Total Neto $ 277.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.678
TOTAL OC $ 329.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.