Orden de Compra. Nº
2759-1257-SE19
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MERCADERIA PARA OFICINA DEPORTES. SOL. 749/DIDECO.
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-1257-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
22-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
MERCADERIA PARA OFICINA DEPORTES. SOL. 749/DIDECO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2760-22-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS 2, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
52677,5
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Saul Sandoval Gomez
Razón Social
SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T.
5.942.318-5
Sucursal
Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad no definida
ENDULZANTE 270 ML.
ENDULZANTE 270 ML.
$ 3.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.650
$ 3.650
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
150
Unidad no definida
VASOS DESECHABLES AISLAPOL MEDIANOS 200 CC.
VASOS DESECHABLES AISLAPOL MEDIANOS 200 CC.
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
50202303
Jugos y néctar concentrados
20
Unidad no definida
NECTAR DIFERENTES SABORES 1.5 LTS.
NECTAR DIFERENTES SABORES 1.5 LTS.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad no definida
GALLETAS GRANDES SURTIDAS
GALLETAS GRANDES SURTIDAS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
90101604
Concesionarios de casino de comida
60
Unidad no definida
COLACIONES FRIAS: 1 JUGO EN CAJA, 1 BARRA DE CEREAL, 1 FRUTA.
COLACIONES FRIAS: 1 JUGO EN CAJA, 1 BARRA DE CEREAL, 1 FRUTA.
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
14111703
Toallas de papel
6
Unidad no definida
ROLLO DE TOALLA DE PAPEL SECANTE
ROLLO DE TOALLA DE PAPEL SECANTE
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
50202310
Agua mineral
6
Unidad no definida
AGUA MINERAL SIN GAS 6 LTS.
AGUA MINERAL SIN GAS 6 LTS.
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
6
Unidad no definida
AZUCAR BOLSA DE 1 KILO
AZUCAR BOLSA DE 1 KILO
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
50201706
Café
2
Unidad no definida
CAFE TARRO DE 170 GRS.
CAFE TARRO DE 170 GRS.
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
2
Unidad no definida
MILO TARRO DE 700 GRS.
MILO TARRO DE 700 GRS.
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
14111705
Servilletas de papel
6
Unidad no definida
SERVILLETAS DE 50 UNID.
SERVILLETAS DE 50 UNID.
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
50201712
Bebidas de Té
2
Unidad no definida
CAJAS DE TE DE 100 BOLSITAS
CAJAS DE TE DE 100 BOLSITAS
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
50192503
Rellenos de sándwich frescos
180
Unidad no definida
SANDWICH QUESO JAMON
SANDWICH QUESO JAMON
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
Total Neto
$ 277.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.678
TOTAL OC
$ 329.928
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.