Orden de Compra. Nº2759-1266-SE13 "UTENSILIOS DE ASEO. SOLC. N°39/ADM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-1266-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-12-2013
Nombre de la Orden de Compra UTENSILIOS DE ASEO. SOLC. N°39/ADM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2760-11-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 19877,8
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saul Sandoval Gomez
Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T. 5.942.318-5
Sucursal Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl20UnidadLITROS DE CLOROLITROS DE CLORO $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
14111704
Papel higiénico10UnidadUNIDADES DE PAPEL HIGUIENICOUNIDADES DE PAPEL HIGUIENICO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
53131606
Desodorantes10UnidadLITROS DE AROMATIZANTES DEL TIPO POET PARA PISOLITROS DE AROMATIZANTES DEL TIPO POET PARA PISO $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
53131608
Jabones5UnidadUNIDADES DE JABON LIQUIDOUNIDADES DE JABON LIQUIDO $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
47131502
Paños de limpieza3UnidadPAQUETES DE PAÑOS ABSORBENTESPAQUETES DE PAÑOS ABSORBENTES $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.570
47131811
Productos de lavandería5UnidadKILOS DE DETERGENTE EN POLVOKILOS DE DETERGENTE EN POLVO $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
47131609
Magos para escobas o traperos5UnidadPAQUETES DE TRAPEROS DOBLE CON OJALPAQUETES DE TRAPEROS DOBLE CON OJAL $ 9.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700
Total Neto $ 104.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.878
TOTAL OC $ 124.498


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.