Orden de Compra. Nº2759-12758-SE25 "MATERIALES DE CONTRUCCION. SOL. 194/DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-12758-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONTRUCCION. SOL. 194/DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2760-52-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra BANNEN N° 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004019013-1-14.01.02-1460 del sistema CMS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 38338,2
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ElMINERITO
Razón Social REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA
R.U.T. 8.244.397-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ElMINERITO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea1Unidad no definidaARENA LIMPIA DE RIO ARENA LIMPIA DE RIO $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
11111611
Grava1Unidad no definidaGRAVILLA 1/2" PUESTA DE CORRALONES MUNICIPALESGRAVILLA 1/2" PUESTA DE CORRALONES MUNICIPALES $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
30111601
Cemento6Unidad no definidaCEMENTO CORRIENTE 25 KGCEMENTO CORRIENTE 25 KG $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940
11101712
Aleación ferrosa8Unidad no definidaFIERRO ESTRIADO 8X6000MMFIERRO ESTRIADO 8X6000MM $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
30111601
Cemento50Unidad no definidaBLOQUES DE CEMENTOS 90X190X390MMBLOQUES DE CEMENTOS 90X190X390MM $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
21101513
Discos2Unidad no definidaDISCOS DE CORTES DE METAL FINO 4.5 ESPESOR 1 MM DISCOS DE CORTES DE METAL FINO 4.5 ESPESOR 1 MM $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
Total Neto $ 201.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.338
TOTAL OC $ 240.118


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.