Orden de Compra. Nº2759-149-SE22 "COLACIONES FRIAS.SOL.114/DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-149-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-03-2022
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FRIAS.SOL.114/DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2760-81-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-4-020202. preob. 250 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 65170
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saul Sandoval Gomez
Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T. 5.942.318-5
Sucursal Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos250Unidad no definidaVASOS DESECHABLES AISLAPOLVASOS DESECHABLES AISLAPOL $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 80X110BOLSA DE BASURA 80X110 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
50202303
Jugos y néctar concentrados60Unidad no definidaNECTAR DIFERENTES SABORES NECTAR DIFERENTES SABORES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50202311
Bebidas50Unidad no definidaBEBIDAS ENERGETICAS 473MLBEBIDAS ENERGETICAS 473ML $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500
90101604
Concesionarios de casino de comida100Unidad no definidaCOLACIONES FRIAS(1 BEBIDA,1 SANDWICH, 1 CHOCOLATE)COLACIONES FRIAS(1 BEBIDA,1 SANDWICH, 1 CHOCOLATE) $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
50202310
Agua mineral100Unidad no definidaAGUA MINERAL 500CCAGUA MINERAL 500CC $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
Total Neto $ 343.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.170
TOTAL OC $ 408.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.