Orden de Compra. Nº
2759-1501-SE09
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MATERIALES CONSTRUCCION DE ACERAS EN ISLA SANTA MARIA SOL.385 ORDEN DE COMPRA DESDE 2759-745-L109
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-1501-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES CONSTRUCCION DE ACERAS EN ISLA SANTA MARIA SOL.385 ORDEN DE COMPRA DESDE 2759-745-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2759-745-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
BANNEN 70
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
170109,66
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
230
Bolsa
CEMENTO BIO BIO
CEMENTO BIO BIO
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 667.000
$ 667.000
31162702
Ruedas
8
Unidad
RUEDAS GOMA MACIZA DE CARRETILLA
$ 4.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.560
$ 36.560
46181504
Guantes protectores
10
Unidad
565865 GUANTE DE GOMA ALBANIL VICSA
565865 GUANTE DE GOMA ALBANIL VICSA
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.950
$ 2.950
11121604
Madera de coníferas
100
Unidad
1057057 PINO TAPAS CANTEADA 1X4X4,0 MADERAS SODIMA
1057057 PINO TAPAS CANTEADA 1X4X4,0 MADERAS SODIMA
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
27111601
Mazas de hierro
4
Unidad
325376 COMBO 10 LB FABRICA DE HER
325376 COMBO 10 LB FABRICA DE HER
$ 5.494,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.976
$ 21.976
27112004
Palas
10
Unidad
PALAS PUNTA HUEVO
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
27112003
Rastrillos
6
Unidad
RASTRILLOS PARA CONSTRUCCION
$ 4.448,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.688
$ 26.688
27112009
Raspadores
8
Unidad
822515 PLATACHO 400X140 RA ROBERTO OJEDA
822515 PLATACHO 400X140 RA ROBERTO OJEDA
$ 2.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.440
$ 23.440
31162003
Clavos de acabado
10
kilogramo
190225: CLAVO CTE 3 1KG IN
190225: CLAVO CTE 3 1KG IN
$ 682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.820
$ 6.820
31162003
Clavos de acabado
10
kilogramo
190217 CLAVO CTE 2 1/2 1KG IN
190217 CLAVO CTE 2 1/2 1KG IN
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.300
$ 7.300
46181504
Guantes protectores
40
Par
503347 PACK GUANTE DESCAR REF 20 PARES JC ENTERPRIS
503347 PACK GUANTE DESCAR REF 20 PARES JC ENTERPRIS
$ 552,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.080
$ 22.080
Total Neto
$ 895.314
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 170.110
TOTAL OC
$ 1.065.424
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.