Orden de Compra. Nº
2759-180-SE20
"
MERCADERÍA SOLIC- Nº 0135-DIDECO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-180-SE20
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-03-2020
Nombre de la Orden de Compra
MERCADERÍA SOLIC- Nº 0135-DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2760-22-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
BANNEN 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-4-02.02.02, del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
369531
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Saul Sandoval Gomez
Razón Social
SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T.
5.942.318-5
Sucursal
Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161510
Sacarina o sucralosa
20
Botella
BOTELLAS DE ENDULZANTES
BOTELLAS DE ENDULZANTES
$ 3.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.000
$ 73.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
300
Unidad
PAQUETES DE GALLETAS (20 CRIOLLITAS- 20 TRITON- 20 OBLEAS).
PAQUETES DE GALLETAS (20 CRIOLLITAS- 20 TRITON- 20 OBLEAS).
$ 713,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 213.900
$ 213.900
52151704
Cucharas domésticas
2500
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS
CUCHARAS PLASTICAS
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.500
$ 87.500
52152006
Bandejas o fuentes domésticas
100
Unidad
BANDEJAS CARTÓN RECTANGULAR
BANDEJAS CARTÓN RECTANGULAR
$ 640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.000
$ 64.000
50201713
Bolsitas de te
50
Unidad
CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS CADA UNO
CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS CADA UNO
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
52151704
Cucharas domésticas
2500
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS
CUCHARAS PLASTICAS
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.500
$ 87.500
14111520
Papel secante
20
Unidad
ROLLOS DE TOALLA NOVA
ROLLOS DE TOALLA NOVA
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2500
Unidad
VASOS AISLAPOL
VASOS AISLAPOL
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.000
$ 175.000
50201706
Café
200
Tarro
TARROS DE CAFE DE 170 GRS
TARROS DE CAFE DE 170 GRS
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700.000
$ 700.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
100
kilogramo
KILOS DE AZÚCAR
KILOS DE AZÚCAR
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
50
kilogramo
KILOS DE MILO
KILOS DE MILO
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
52121602
Servilletas
50
Paquete
PAQUETES DE SERVILLETAS
PAQUETES DE SERVILLETAS
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
Total Neto
$ 1.944.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 369.531
TOTAL OC
$ 2.314.431
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.