Orden de Compra. Nº2759-1869-SE18 "COMPRA DE ALMUERZOS, COLACIONES ANUN, SOL.1207/DID"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-1869-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALMUERZOS, COLACIONES ANUN, SOL.1207/DID
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2760-87-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140578 del sistema SERVICIO DE SALUD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 110314
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor casonademirla
Razón Social MIRLA GISELA HERNANDEZ SANDOVAL
R.U.T. 11.902.378-5
Sucursal casonademirla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida74UnidadCOMPRA DE ALMUERZOS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA USUARIOS DEL CENTRO TERAPEUTICO ANUN. SOL.1207/DIDECO IMP.1140578. ENCARGADA DEBORA PARRA TASSARA 961429102, CONVENIO SUMINISTRO 2760-87-LE17, LICITACION 87/2017, MIRLA HERNANDEZ SANDOVALCOMPRA DE ALMUERZOS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA USUARIOS DEL CENTRO TERAPEUTICO ANUN. SOL.1207/DIDECO IMP.1140578. ENCARGADA DEBORA PARRA TASSARA 961429102, CONVENIO SUMINISTRO 2760-87-LE17, LICITACION 87/2017, MIRLA HERNANDEZ SANDOVAL $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.000 $ 259.000
90101604
Concesionarios de casino de comida134UnidadCOMPRA DE COLACIONES FRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA USUARIOS DEL CENTRO TERAPEUTICO ANUN. SOL.1207/DIDECO IMP.1140578. ENCARGADA DEBORA PARRA TASSARA 961429102, CONVENIO SUMINISTRO 2760-87-LE17, LICITACION 87/2017, MIRLA HERNANDEZ SANDOVALCOMPRA DE COLACIONES FRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA USUARIOS DEL CENTRO TERAPEUTICO ANUN. SOL.1207/DIDECO IMP.1140578. ENCARGADA DEBORA PARRA TASSARA 961429102, CONVENIO SUMINISTRO 2760-87-LE17, LICITACION 87/2017, MIRLA HERNANDEZ SANDOVAL $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.600 $ 321.600
Total Neto $ 580.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.314
TOTAL OC $ 690.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.