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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2759-205-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de tintas y toner, Sol. N° 18/Dayf |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Coronel
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R.U.T. |
69.151.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Coronel
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R.U.T. |
69.151.200-2 |
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Dirección de Facturación |
BANNEN 70, CORONEL |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
75075,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BANNEN 70, CORONEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-03-2018 |
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Proveedor |
Casa de la Computacion (Juan Eduardo Arevalo Garce |
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Razón Social |
JUAN EDUARDO AREVALO GARCES
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R.U.T. |
10.011.652-9 |
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Sucursal |
Casa de la Computacion (Juan Eduardo Arevalo Garce |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12171703
| Tintas | 10 | Unidad | Cartucho de tintas negra HP N°662 | Cartucho de tintas negra HP N°662 |
$ 8.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.600
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$ 81.600
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12171703
| Tintas | 10 | Unidad | Cartucho de tintas negra HP N°664 | Cartucho de tintas negra HP N°664 |
$ 8.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.600
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$ 81.600
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12171703
| Tintas | 4 | Unidad | Toner negro HP N° Q2612A | Toner negro HP N° Q2612A |
$ 57.983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 231.932
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$ 231.932
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Total Neto
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$ 395.132
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.075
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$ 470.207
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.