Orden de Compra. Nº
2759-212-SE24
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ALIMENTOS SOL N°10/CULTURA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-212-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
09-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS SOL N°10/CULTURA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2760-22-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
BANNEN 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-6-100106-PREOB. 136 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
535648
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Saul Sandoval Gomez
Razón Social
SAÚL NIVALDO SANDOVAL GÓMEZ
R.U.T.
5.942.318-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
Unidad
AZUCAR KILO
AZUCAR KILO
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
90101802
Reparto de comidas a domicilio
100
Unidad
COLACIONES FRIAS: 1 SANDWICH CARNE/QUESO PAN HAMBURGUESA-1 BEBIDA 500 CC
COLACIONES FRIAS: 1 SANDWICH CARNE/QUESO PAN HAMBURGUESA-1 BEBIDA 500 CC
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
50181906
Pan en conserva
10
Unidad
PAN MOLDE BLANCO
PAN MOLDE BLANCO
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.000
$ 31.000
52151502
Platos desechables domésticos
300
Unidad
PLATOS DE CARTON
PLATOS DE CARTON
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
50201710
Té de hierbas
2
Unidad
YERBA MATE KILO
YERBA MATE KILO
$ 7.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
500
Unidad
VASOS DESECHABLES AISLAPOL 200 CC
VASOS DESECHABLES AISLAPOL 200 CC
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
50202304
Jugos y néctar envasados
100
Unidad
NECTAR DIFERENTES SABORES 1,5 LTS
NECTAR DIFERENTES SABORES 1,5 LTS
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
50202310
Agua mineral
500
Unidad
AGUA MINERAL 500 ML CON GAS
AGUA MINERAL 500 ML CON GAS
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS DESECHABLES PLASTICOS 200 CC
VASOS DESECHABLES PLASTICOS 200 CC
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
50221202
Cereales en barra
10
Unidad
BARRA DE CEREALES (CAJA 20 UNID)
BARRA DE CEREALES (CAJA 20 UNID)
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
90101802
Reparto de comidas a domicilio
450
Unidad
COLACIONES FRIAS: 1 BEBIDA 500 CC-1 BARRA DE CERAL-1 FRUTA-1 SANDWICH DE QUESO JAMON (PAN HALLULLA)
COLACIONES FRIAS: 1 BEBIDA 500 CC-1 BARRA DE CERAL-1 FRUTA-1 SANDWICH DE QUESO JAMON (PAN HALLULLA)
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.215.000
$ 1.215.000
Total Neto
$ 2.819.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 535.648
TOTAL OC
$ 3.354.848
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.