Orden de Compra. Nº2759-213-SE08 "CONVENIO DE SUMINISTRO IMPLEM. DEPORTIVA, SOL.Nº11"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-213-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2008
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO IMPLEM. DEPORTIVA, SOL.Nº11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONVENIO DE SUMINISTRO, DESTINO: APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS EMERGENTES, SOL.Nº144/DEXT. FINAL CAMPEONATO DE MOTOCROSS.
Proveniente de Licitación 2760-17-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna -1
Impuesto 16541,19138
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIA ELOISA POZA SALAS
R.U.T. 5.673.343-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101702
Trofeos14UnidadTrofeosTROFEOS CHICOS $ 6.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.052 $ 87.059
Total Neto $ 87.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.541
TOTAL OC $ 103.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.