|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2759-237-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES SOL 41/DOM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2760-105-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
|
|
R.U.T. |
69.151.200-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
BANNEN 70, CORONEL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
|
|
R.U.T. |
69.151.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
BANNEN 70, CORONEL |
|
Comuna |
Coronel
|
|
Impuesto |
88589,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BANNEN 70, CORONEL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-04-2024 |
|
|
|
Proveedor |
ElMINERITO |
|
Razón Social |
REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA
|
|
R.U.T. |
8.244.397-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ElMINERITO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40142606
| Conexiones de tubo | 3 | Unidad | Tubo liso 300mm THM, 6m de largo | Tubo liso 300mm THM, 6m de largo |
$ 155.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 466.260
|
$ 466.260
|
|
|
Total Neto
|
$ 466.260
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 88.589
|
|
$ 554.849
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.