Orden de Compra. Nº
2759-239-SE23
"
MATERIALES DE CONSTRUCCION. SOL. 055/DOM.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-239-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-04-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION. SOL. 055/DOM.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2760-105-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
BANNEN 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004019013-1-140102. `PREOB. 479 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
350988,9
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ElMINERITO
Razón Social
REGINIO SEGUNDO NÚÑEZ TOLOZA
R.U.T.
8.244.397-5
Sucursal
ElMINERITO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23131703
Discos de cabbing
5
Unidad no definida
DISCO DESBASTE DE METAL 4,5".-
DISCO DESBASTE DE METAL 4,5".-
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
31211904
Brochas
10
Unidad no definida
BROCHA 2"
BROCHA 2"
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
11101712
Aleación ferrosa
50
Unidad no definida
PERFIL CUADRADO 40X40X2X6000mm.
PERFIL CUADRADO 40X40X2X6000mm.
$ 19.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990.000
$ 990.000
30103201
Enrejado de acero
10
Unidad no definida
MALLA ACMA GALVAN. G9 3.8mm x 1.85MX5M.
MALLA ACMA GALVAN. G9 3.8mm x 1.85MX5M.
$ 49.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 499.900
$ 499.900
23131703
Discos de cabbing
20
Unidad no definida
DISCO DE CORTE 7".-
DISCO DE CORTE 7".-
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
23131703
Discos de cabbing
20
Unidad no definida
DISCO DE CORTE DE ACERO INOXIDABLE 4,5".-
DISCO DE CORTE DE ACERO INOXIDABLE 4,5".-
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
31211501
Pinturas al esmalte
3
Galón
ESMALTE SINTETICO, COLOR GRIS PERLA
ESMALTE SINTETICO, COLOR GRIS PERLA
$ 26.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.700
$ 80.700
15121802
Lubricantes anticorrosivos
3
Galón
ANTICORROSIVO, COLOR GRIS VERDOSO
ANTICORROSIVO, COLOR GRIS VERDOSO
$ 13.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.670
$ 41.670
23171509
Soldadura
10
kilogramo
SOLDADURA E6011 3/32"
SOLDADURA E6011 3/32"
$ 4.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.900
$ 48.900
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
12
Litro
DILUYENTE SINTETICO.
DILUYENTE SINTETICO.
$ 2.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.560
$ 31.560
11111701
Arena silícea
1
Metro Cúbico
ARENA LIMPIA DE RIO
ARENA LIMPIA DE RIO
$ 13.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
11111611
Grava
1
Metro Cúbico
GRAVILLA 1/2" PUESTA EN CORRALONES MUNICIPALES
GRAVILLA 1/2" PUESTA EN CORRALONES MUNICIPALES
$ 28.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
30111601
Cemento
12
Saco
CEMENTO CORRIENTE 25 KG.
CEMENTO CORRIENTE 25 KG.
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.880
$ 47.880
Total Neto
$ 1.847.310
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 350.989
TOTAL OC
$ 2.198.299
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.