Orden de Compra. Nº2759-271-SE14 "ALIMENTOS PROG. HABILTABILIDAD. SOL. Nº169/DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-271-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PROG. HABILTABILIDAD. SOL. Nº169/DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2760-8-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 21899,4
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saul Sandoval Gomez
Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T. 5.942.318-5
Sucursal Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te2CajaCAJA TE LIPTON (NEGRO) 100 BOLSITAS CADA UNACAJA TE LIPTON (NEGRO) 100 BOLSITAS CADA UNA $ 2.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.140 $ 5.140
52152102
Vasos para beber domésticos203UnidadVASOS PLASTICOSVASOS PLASTICOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.150 $ 10.150
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadGALLETAS (FRACK, KUKY Y OBLEAS, GRETEL, MANTEQUILLAGALLETAS (FRACK, KUKY Y OBLEAS, GRETEL, MANTEQUILLA $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadENDULZANTE LIQUIDO CON SUCRALOSAENDULZANTE LIQUIDO CON SUCRALOSA $ 4.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.140 $ 8.140
50202303
Jugos y néctar concentrados69UnidadJUGOS WATTS 1 LITRO Y MEDIOJUGOS WATTS 1 LITRO Y MEDIO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.960 $ 57.960
50201709
Café instantáneo3UnidadTARROS DE NESCASFE 170 GRSTARROS DE NESCASFE 170 GRS $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.870 $ 9.870
Total Neto $ 115.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.899
TOTAL OC $ 137.159


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.