Orden de Compra. Nº
2759-286-SE08
"
CONV.2760-6-LE08, SOL.COMPRA Nº167/DIDECO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-286-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-04-2008
Nombre de la Orden de Compra
CONV.2760-6-LE08, SOL.COMPRA Nº167/DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
CONVENIO SUMINSTRO 2760-6-LE08; SOL.COMPRA Nº167/DIDECO; IMPUTACION 1140564; DESTINO: PROGRAMA APOYO INTEGRAL PARA EL A.MAYORVINCULOS. ACT. CEREMONIA CIERRE PROG. VINCULOS.-
Proveniente de Licitación
2760-6-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
BANNEN 70
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
-1
Impuesto
6995,8
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T.
5.942.318-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
3
Rollo
Toallas de papel
TOALLA NOVA
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 960
$ 960
50201706
Café
1
Unidad
Café
TARRO CAFE 170 GRS. NESCAFE DOLCA
$ 1.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.480
$ 1.480
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
Bolsitas de te
TE DE 100 BOLSITAS LIPTON
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.350
$ 2.350
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
AZUCAR
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 880
$ 880
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
30
Paquete
Papas fritas o galletas tostadas
GALLETAS SURTIDAS (10 OBLEAS-10 TRITON Y 10 CRIOLLITAS)
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
150
Unidad
Tazas o vasos desechables domésticos
VASOS DESECHABLES AISLAPOL
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50202305
Jugo Natural
10
Unidad
Jugo Natural
JUGOS DE 1 LTS. C/U (DURAZNO Y PIÑA)
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
60121136
Papel celofán
25
Pliego
Papel celofán
PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.250
$ 6.250
Total Neto
$ 36.820
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.996
TOTAL OC
$ 43.816
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.