Orden de Compra. Nº2759-300-SE24 "MANTENIMIENTO, SOL 64/DOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-300-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO, SOL 64/DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2760-105-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004019013-1-140102-PREOB. 583 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 5933,89
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ElMINERITO
Razón Social REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA
R.U.T. 8.244.397-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ElMINERITO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1UnidadCarrete soldadura 95% estaño 550 grCarrete soldadura 95% estaño 550 gr $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
27111507
Cortadores de metal1UnidadDisco Diamantado 4 1/2"Disco Diamantado 4 1/2" $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
40141702
Grifos1UnidadLlave de paso 1/2"Llave de paso 1/2" $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
23131507
Tela para lijar1UnidadLija Metal N°100, Norton o similarLija Metal N°100, Norton o similar $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499 $ 499
15111507
Gas ciudad1UnidadBalón de gas 190grBalón de gas 190gr $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
Total Neto $ 31.231
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.934
TOTAL OC $ 37.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.