Orden de Compra. Nº2759-304-SE23 "TRASLADO EN AVIONETA. SOL. 110/DAYF."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-304-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2023
Nombre de la Orden de Compra TRASLADO EN AVIONETA. SOL. 110/DAYF.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2760-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007-1-150102. PREOB. 648 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios aéreos y fotográficos Aero Data Limitad
Razón Social SERVICIOS AEREOS Y FOTOGRAFICOS AERO DATA LIMITADA
R.U.T. 77.480.540-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios aéreos y fotográficos Aero Data Limitad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definidaTRASLADO EN AVIONETA A ISLA SANTA MARIA A LOS FUNCIONARIOS: JONATHAN VEGA, ERIC CASTILLO Y GERARDO RIFFO, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIALES Y REUNIONES FINALES DE COORDINACION EN LOCALES DE VOTACION EL DIA 5 DE MAYO DE 2023.-TRASLADO EN AVIONETA A ISLA SANTA MARIA A LOS FUNCIONARIOS: JONATHAN VEGA, ERIC CASTILLO Y GERARDO RIFFO, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIALES Y REUNIONES FINALES DE COORDINACION EN LOCALES DE VOTACION EL DIA 5 DE MAYO DE 2023.- $ 425.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000
Total Neto $ 425.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 425.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.