Orden de Compra. Nº2759-336-SE25 "MERCADERIA PROGRAMA MUNI GAS. SOL. 267/DIDECO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-336-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MERCADERIA PROGRAMA MUNI GAS. SOL. 267/DIDECO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2760-30-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra BANNEN N° 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-4-020202. PREOB. 5/42 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 574275
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saul Sandoval Gomez
Razón Social SAÚL NIVALDO SANDOVAL GÓMEZ
R.U.T. 5.942.318-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales40Unidad no definidaAZUCAR BOLSA DE 1 K.AZUCAR BOLSA DE 1 K. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6Unidad no definidaAZUCAR ENDULZANTE 270 ML.AZUCAR ENDULZANTE 270 ML. $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
50201706
Café50Unidad no definidaCAFE TARRO DE 400 GRS.CAFE TARRO DE 400 GRS. $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.000 $ 695.000
14111705
Servilletas de papel70Unidad no definidaPAQUETES DE SERVILLETAS 50 UNID.PAQUETES DE SERVILLETAS 50 UNID. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate6Unidad no definidaMILO TARRO DE 1 KILOMILO TARRO DE 1 KILO $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
50201713
Bolsitas de te6Unidad no definidaCAJA DE TE DE 100 BOLSITASCAJA DE TE DE 100 BOLSITAS $ 5.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.300 $ 33.300
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos6000Unidad no definidaVASOS DESECHABLES AISLAPOL MEDIANOS 200 CC.VASOS DESECHABLES AISLAPOL MEDIANOS 200 CC. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
52151709
Set de cubiertos6000Unidad no definidaCUBIERTOS DESECHABLES (CUCHILLOS, CUCHARAS, TENEDOR)CUBIERTOS DESECHABLES (CUCHILLOS, CUCHARAS, TENEDOR) $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 3.022.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 574.275
TOTAL OC $ 3.596.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.