Orden de Compra. Nº
2759-336-SE25
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MERCADERIA PROGRAMA MUNI GAS. SOL. 267/DIDECO.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-336-SE25
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
MERCADERIA PROGRAMA MUNI GAS. SOL. 267/DIDECO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2760-30-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
BANNEN N° 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-4-020202. PREOB. 5/42 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
574275
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Saul Sandoval Gomez
Razón Social
SAÚL NIVALDO SANDOVAL GÓMEZ
R.U.T.
5.942.318-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
40
Unidad no definida
AZUCAR BOLSA DE 1 K.
AZUCAR BOLSA DE 1 K.
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.000
$ 64.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
6
Unidad no definida
AZUCAR ENDULZANTE 270 ML.
AZUCAR ENDULZANTE 270 ML.
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
50201706
Café
50
Unidad no definida
CAFE TARRO DE 400 GRS.
CAFE TARRO DE 400 GRS.
$ 13.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 695.000
$ 695.000
14111705
Servilletas de papel
70
Unidad no definida
PAQUETES DE SERVILLETAS 50 UNID.
PAQUETES DE SERVILLETAS 50 UNID.
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
6
Unidad no definida
MILO TARRO DE 1 KILO
MILO TARRO DE 1 KILO
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
50201713
Bolsitas de te
6
Unidad no definida
CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS
CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS
$ 5.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.300
$ 33.300
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
6000
Unidad no definida
VASOS DESECHABLES AISLAPOL MEDIANOS 200 CC.
VASOS DESECHABLES AISLAPOL MEDIANOS 200 CC.
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900.000
$ 900.000
52151709
Set de cubiertos
6000
Unidad no definida
CUBIERTOS DESECHABLES (CUCHILLOS, CUCHARAS, TENEDOR)
CUBIERTOS DESECHABLES (CUCHILLOS, CUCHARAS, TENEDOR)
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200.000
$ 1.200.000
Total Neto
$ 3.022.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 574.275
TOTAL OC
$ 3.596.775
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.