Orden de Compra. Nº2759-378-SE22 "COMPRA DE COLACIONES.SOL.355/DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-378-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES.SOL.355/DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2760-81-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-4-020202. preob. 608 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 113240
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saul Sandoval Gomez
Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T. 5.942.318-5
Sucursal Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral200Unidad no definidaAGUA MINERAL CON GAS 500CCAGUA MINERAL CON GAS 500CC $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
50101634
Fruta fresca40Unidad no definidaKILOS DE PLATANOSKILOS DE PLATANOS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
90101604
Concesionarios de casino de comida200Unidad no definidaCOLACIONES FRIAS: 1 BEBIDA MINI CCU 250CC 1 SANDWICH (QUESO PAN HALLULLA) 1 CHOCOLATE MINI TRENSITOCOLACIONES FRIAS: 1 BEBIDA MINI CCU 250CC 1 SANDWICH (QUESO PAN HALLULLA) 1 CHOCOLATE MINI TRENSITO $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos200Unidad no definidaBOLSAS DE GOLOSINAS: 1 SOBRE DE GOMITAS 25 GRS TIPO AMBROSOLI 1JUGO INDIVIDUAL 125 GRS EN CAJA TIPO SPRIM 1 GALLETA MINI TIPO COSTA ( VINO-KUKY-LIMON) 1 BARRA DE CEREAL MINI CHOCOLATE 1 ALFAJOR INDIVIDUAL 40 GRSBOLSAS DE GOLOSINAS: 1 SOBRE DE GOMITAS 25 GRS TIPO AMBROSOLI 1JUGO INDIVIDUAL 125 GRS EN CAJA TIPO SPRIM 1 GALLETA MINI TIPO COSTA ( VINO-KUKY-LIMON) 1 BARRA DE CEREAL MINI CHOCOLATE 1 ALFAJOR INDIVIDUAL 40 GRS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 596.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.240
TOTAL OC $ 709.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.