Orden de Compra. Nº
2759-394-SE22
"
COMPRA DE ALIMENTOS.SOL.230/DIDECO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-394-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-05-2022
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ALIMENTOS.SOL.230/DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2760-81-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
BANNEN 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-4-020202. preob. 466 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
212363
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Saul Sandoval Gomez
Razón Social
SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T.
5.942.318-5
Sucursal
Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
1200
Unidad no definida
AGUA MINERAL CON GAS 500CC
AGUA MINERAL CON GAS 500CC
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 660.000
$ 660.000
50202310
Agua mineral
100
Unidad no definida
AGUA MINERAL SIN GAS 500CC
AGUA MINERAL SIN GAS 500CC
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
50202309
Bebida energética o deportiva
40
Unidad no definida
BEBIDAS ENERGETICAS 473 ML
BEBIDAS ENERGETICAS 473 ML
$ 1.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.200
$ 57.200
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
200
Unidad no definida
BOLSA DE GOLOSINA: 1 SOBRE DE GOMITAS 25 GRS,TIPO AMBROSOLI 1 JUGO INDIVIDUAL 125GS EN CAJA TIPO SPRIM 1 GALLETA MINI 40 GRS,TIPO COSTA(VINO-KUKY-LIMON-ETC) 1 BARRA DE CEREAL 100 GRS CEREAL BAR TIPO COSTA 1 BARRA MINI CHOCOLATE 1 ALFAJOR INDIVIDUAL 40GRS
BOLSA DE GOLOSINA: 1 SOBRE DE GOMITAS 25 GRS,TIPO AMBROSOLI 1 JUGO INDIVIDUAL 125GS EN CAJA TIPO SPRIM 1 GALLETA MINI 40 GRS,TIPO COSTA(VINO-KUKY-LIMON-ETC) 1 BARRA DE CEREAL 100 GRS CEREAL BAR TIPO COSTA 1 BARRA MINI CHOCOLATE 1 ALFAJOR INDIVI
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
90101604
Concesionarios de casino de comida
200
Unidad no definida
COLACIONES FRIAS: 1 JUGO CAJA 125 CC(ANDINA DEL VALLE) 1 BARRA CEREAL 1 FRUTA (MANZANA, NARANJA,PLATANO)
COLACIONES FRIAS: 1 JUGO CAJA 125 CC(ANDINA DEL VALLE) 1 BARRA CEREAL 1 FRUTA (MANZANA, NARANJA,PLATANO)
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 80*110 SUPERIOR
BOLSA DE BASURA 80*110 SUPERIOR
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
14111703
Toallas de papel
20
Unidad no definida
ROLLOS DE PAPEL DESECHABLE SECANTE DE MANOS
ROLLOS DE PAPEL DESECHABLE SECANTE DE MANOS
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
Total Neto
$ 1.117.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 212.363
TOTAL OC
$ 1.330.063
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.