Orden de Compra. Nº
2759-398-SE13
"
MATERIALES ELECTRICOS. SOL. 129/DAYF.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-398-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
13-05-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ELECTRICOS. SOL. 129/DAYF.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2759-402-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
86341,51
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BERNARDO ARMANDO
Razón Social
ELCIRA ISABEL ROMERO GONZALEZ
R.U.T.
9.449.895-3
Sucursal
BERNARDO ARMANDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión
2
Unidad no definida
AUTOMATICOS DE 25 AMP.
AUTOMATICOS DE 25 AMP.
$ 3.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.142
$ 7.142
39121711
Entubación
2
Unidad no definida
DIFERENCIALES LEGRAND DE 2X25 AMP.
DIFERENCIALES LEGRAND DE 2X25 AMP.
$ 15.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.596
$ 31.596
39111501
Artefactos fluorescentes
12
Unidad no definida
EQUIPOS FLUORESCENTES 1X40 W.
EQUIPOS FLUORESCENTES 1X40 W.
$ 5.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.528
$ 63.528
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad no definida
CAJA SAIME SOBREPUESTA TAPA METALICA PARA 48 CIRCUITOS.
CAJA SAIME SOBREPUESTA TAPA METALICA PARA 48 CIRCUITOS.
$ 67.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.227
$ 67.227
39111501
Artefactos fluorescentes
6
Unidad no definida
EQUIPOS FLUORESCENTE 2X40 W. CON ACRILICO HALUX
EQUIPOS FLUORESCENTE 2X40 W. CON ACRILICO HALUX
$ 18.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.402
$ 108.402
39121203
Conductos eléctricos
200
Metro Lineal
MTS. DE CABLE PARA PARLANTES ROJO/NEGRO DE 25 MM.
MTS. DE CABLE PARA PARLANTES ROJO/NEGRO DE 25 MM.
$ 147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
39121203
Conductos eléctricos
20
Unidad no definida
MOLDURAS PLASTICAS LEGRAND DE 20X10 MM.
MOLDURAS PLASTICAS LEGRAND DE 20X10 MM.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
39121203
Conductos eléctricos
3
Unidad no definida
ROLLOS ALAMBRE 2.5 MM. (ROJO, VERDE Y BLANCO)
ROLLOS ALAMBRE 2.5 MM. (ROJO, VERDE Y BLANCO)
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.024
$ 63.024
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad no definida
FOCO HALOGENO PROYECTOR DE AREA DE 500 W.
FOCO HALOGENO PROYECTOR DE AREA DE 500 W.
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
39121402
Enchufes eléctricos
6
Unidad no definida
ENCHUFES COMPLETOS TRIPLES DE 16 AMP. BTICINO MAGIC
ENCHUFES COMPLETOS TRIPLES DE 16 AMP. BTICINO MAGIC
$ 9.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.488
$ 58.488
Total Neto
$ 454.429
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 86.342
TOTAL OC
$ 540.771
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.