Orden de Compra. Nº2759-398-SE13 "MATERIALES ELECTRICOS. SOL. 129/DAYF."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-398-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-05-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS. SOL. 129/DAYF.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2759-402-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 86341,51
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BERNARDO ARMANDO
Razón Social ELCIRA ISABEL ROMERO GONZALEZ
R.U.T. 9.449.895-3
Sucursal BERNARDO ARMANDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión2Unidad no definidaAUTOMATICOS DE 25 AMP.AUTOMATICOS DE 25 AMP. $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.142 $ 7.142
39121711
Entubación2Unidad no definidaDIFERENCIALES LEGRAND DE 2X25 AMP.DIFERENCIALES LEGRAND DE 2X25 AMP. $ 15.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.596 $ 31.596
39111501
Artefactos fluorescentes12Unidad no definidaEQUIPOS FLUORESCENTES 1X40 W.EQUIPOS FLUORESCENTES 1X40 W. $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.528 $ 63.528
39121303
Cajas eléctricas1Unidad no definidaCAJA SAIME SOBREPUESTA TAPA METALICA PARA 48 CIRCUITOS.CAJA SAIME SOBREPUESTA TAPA METALICA PARA 48 CIRCUITOS. $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
39111501
Artefactos fluorescentes6Unidad no definidaEQUIPOS FLUORESCENTE 2X40 W. CON ACRILICO HALUXEQUIPOS FLUORESCENTE 2X40 W. CON ACRILICO HALUX $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.402 $ 108.402
39121203
Conductos eléctricos200Metro LinealMTS. DE CABLE PARA PARLANTES ROJO/NEGRO DE 25 MM.MTS. DE CABLE PARA PARLANTES ROJO/NEGRO DE 25 MM. $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
39121203
Conductos eléctricos20Unidad no definidaMOLDURAS PLASTICAS LEGRAND DE 20X10 MM.MOLDURAS PLASTICAS LEGRAND DE 20X10 MM. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
39121203
Conductos eléctricos3Unidad no definidaROLLOS ALAMBRE 2.5 MM. (ROJO, VERDE Y BLANCO)ROLLOS ALAMBRE 2.5 MM. (ROJO, VERDE Y BLANCO) $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.024 $ 63.024
39101601
ampolletas halógenas1Unidad no definidaFOCO HALOGENO PROYECTOR DE AREA DE 500 W.FOCO HALOGENO PROYECTOR DE AREA DE 500 W. $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
39121402
Enchufes eléctricos6Unidad no definidaENCHUFES COMPLETOS TRIPLES DE 16 AMP. BTICINO MAGICENCHUFES COMPLETOS TRIPLES DE 16 AMP. BTICINO MAGIC $ 9.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.488 $ 58.488
Total Neto $ 454.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.342
TOTAL OC $ 540.771


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.