Orden de Compra. Nº2759-407-SE09 "COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. SOL. 86/DAYF.-"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-407-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-05-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. SOL. 86/DAYF.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2759-144-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 95866,78
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor aris
Razón Social bernardo armando uribe tapia
R.U.T. 5.754.774-k
Sucursal aris
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121711
Entubación20UnidadBANDEJAS LEGRAND DE 20X50 MM.BANDEJAS LEGRAND DE 20X50 MM. $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.280 $ 193.280
27111704
Enchufes18UnidadENCHUFES TRIPLES DE 16 AMP. (15 TAPAS DORADAS Y 3 BLANCAS)ENCHUFES TRIPLES DE 16 AMP. (15 TAPAS DORADAS Y 3 BLANCAS) $ 8.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.962 $ 145.962
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCAJA CHUQUI PLASTICACAJA CHUQUI PLASTICA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
39121405
Terminales de cable o alambre7UnidadTERMINALES TELEFONICOS PARA COMPUTACION MARISIOTERMINALES TELEFONICOS PARA COMPUTACION MARISIO $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.750 $ 29.750
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1UnidadINTERRUPTOR 9/32 EMBUTIDOINTERRUPTOR 9/32 EMBUTIDO $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
39101614
ampolletas de haluro-metálico6UnidadAMPOLLETAS HALURO METALICO DE 70 W.AMPOLLETAS HALURO METALICO DE 70 W. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
26121538
Conjunto de alambre3RolloALAMBRE 2,5 MM. ROJO, VERDE Y BLANCOALAMBRE 2,5 MM. ROJO, VERDE Y BLANCO $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.941 $ 52.941
39121711
Entubación5UnidadMOLDURAS LEGRAND 20X10 MM.MOLDURAS LEGRAND 20X10 MM. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1RolloHUINCHA AISLADORA PLASTICA 3 M.HUINCHA AISLADORA PLASTICA 3 M. $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
Total Neto $ 504.562
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.867
TOTAL OC $ 600.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.