Orden de Compra. Nº
2759-407-SE09
"
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. SOL. 86/DAYF.-
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-407-SE09
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
07-05-2009
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. SOL. 86/DAYF.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2759-144-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
BANNEN 70
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
95866,78
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
aris
Razón Social
bernardo armando uribe tapia
R.U.T.
5.754.774-k
Sucursal
aris
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121711
Entubación
20
Unidad
BANDEJAS LEGRAND DE 20X50 MM.
BANDEJAS LEGRAND DE 20X50 MM.
$ 9.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.280
$ 193.280
27111704
Enchufes
18
Unidad
ENCHUFES TRIPLES DE 16 AMP. (15 TAPAS DORADAS Y 3 BLANCAS)
ENCHUFES TRIPLES DE 16 AMP. (15 TAPAS DORADAS Y 3 BLANCAS)
$ 8.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.962
$ 145.962
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
CAJA CHUQUI PLASTICA
CAJA CHUQUI PLASTICA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
39121405
Terminales de cable o alambre
7
Unidad
TERMINALES TELEFONICOS PARA COMPUTACION MARISIO
TERMINALES TELEFONICOS PARA COMPUTACION MARISIO
$ 4.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.750
$ 29.750
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
1
Unidad
INTERRUPTOR 9/32 EMBUTIDO
INTERRUPTOR 9/32 EMBUTIDO
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
39101614
ampolletas de haluro-metálico
6
Unidad
AMPOLLETAS HALURO METALICO DE 70 W.
AMPOLLETAS HALURO METALICO DE 70 W.
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
26121538
Conjunto de alambre
3
Rollo
ALAMBRE 2,5 MM. ROJO, VERDE Y BLANCO
ALAMBRE 2,5 MM. ROJO, VERDE Y BLANCO
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.941
$ 52.941
39121711
Entubación
5
Unidad
MOLDURAS LEGRAND 20X10 MM.
MOLDURAS LEGRAND 20X10 MM.
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Rollo
HUINCHA AISLADORA PLASTICA 3 M.
HUINCHA AISLADORA PLASTICA 3 M.
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.193
$ 3.193
Total Neto
$ 504.562
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 95.867
TOTAL OC
$ 600.429
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.