Orden de Compra. Nº
2759-423-SE13
"
MERCADERIA PARA CENTRO ANUN. SOL. 245/DIDECO.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-423-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
22-05-2013
Nombre de la Orden de Compra
MERCADERIA PARA CENTRO ANUN. SOL. 245/DIDECO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2760-11-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
39189,4
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Saul Sandoval Gomez
Razón Social
SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T.
5.942.318-5
Sucursal
Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
10
Unidad no definida
BOLSAS DE PAPAS FRITAS MARCO POLO 450 GRS.
BOLSAS DE PAPAS FRITAS MARCO POLO 450 GRS.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
10
Unidad no definida
MERMELADAS WATTS 250 GRS. (5 DE MORA Y 5 DE FRUTILLA)
MERMELADAS WATTS 250 GRS. (5 DE MORA Y 5 DE FRUTILLA)
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
50201706
Café
12
Unidad no definida
CAFE NESCAFE GRANULADO 170 GRS.
CAFE NESCAFE GRANULADO 170 GRS.
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.880
$ 35.880
50201710
Té de hierbas
6
Unidad no definida
TE, 100 UNID. CLUB CEYLAN PREMIUM
TE, 100 UNID. CLUB CEYLAN PREMIUM
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
30
Unidad no definida
AZUCAR IANSA 1 KLG.
AZUCAR IANSA 1 KLG.
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
6
Unidad no definida
MILO BOLSA 1 KLG.
MILO BOLSA 1 KLG.
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.940
$ 29.940
50161510
Sacarina o sucralosa
4
Unidad no definida
ENDULZANTE DAILY 270 ML.
ENDULZANTE DAILY 270 ML.
$ 4.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.280
$ 16.280
50131701
Leche o productos de mantequilla
4
Unidad no definida
LECHE EN POLVO TARRO SVELTY 900 GRS.
LECHE EN POLVO TARRO SVELTY 900 GRS.
$ 5.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.960
$ 21.960
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
10
Unidad no definida
RAMITAS EVERCRIST 270 GRS.
RAMITAS EVERCRIST 270 GRS.
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
60
Unidad no definida
GALLETAS SURTIDAS DONUS, COSTA
GALLETAS SURTIDAS DONUS, COSTA
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
Total Neto
$ 206.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.189
TOTAL OC
$ 245.449
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.