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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2759-434-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
*CONV.2760-6-LE COLAC.;SOL.COMPRA Nº251/DIDECO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
CONVENIO ID Nº2760-6-LE08; SOL. COMPRA Nº251/DIDECO; IMPUT. 2152201001004(4)02.02.02; DESTINO: PROG.OTROS PROG.APOYO ORG. DE ADULTOS MAYORES. ENC. ACTIVIDAD SRA. DE DEBORA PARRA TASSARA.- |
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Proveniente de Licitación
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2760-6-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Coronel
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R.U.T. |
69.151.200-2 |
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Dirección de Facturación |
BANNEN 70, CORONEL |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
6460 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BANNEN 70, CORONEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
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R.U.T. |
5.942.318-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202306
| Refrescos | 12 | Unidad | Refrescos | BEBIDA DE 3 LTS. C/U (COCA-COLA, FANTA Y SPRITE) |
$ 1.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 25 | Paquete | Galletas dulces o pastelitos | GALLETAS TRITON |
$ 340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.500
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$ 8.500
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 25 | Paquete | Galletas dulces o pastelitos | GALLETAS OBLEAS |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.500
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$ 10.500
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Total Neto
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$ 34.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.460
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$ 40.460
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.