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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2759-443-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-06-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
POLERAS PARA OFICINA DEPORTES. SOL. 271/DIDECO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2760-11-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Coronel
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R.U.T. |
69.151.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Coronel
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R.U.T. |
69.151.200-2 |
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Dirección de Facturación |
BANNEN 70, CORONEL |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
33210,0544 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BANNEN 70, CORONEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-06-2016 |
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Proveedor |
splendid sport |
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Razón Social |
CESAR MIGUEL SOTO CHAVEZ
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R.U.T. |
9.527.310-6 |
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Sucursal |
splendid sport |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102901
| Prendas de deporte y buzos de mujer | 16 | Unidad no definida | POLERAS CON ESTAMPADO Y LOGO ESCUELA DE PATINAJE YERIMEN. | POLERAS CON ESTAMPADO Y LOGO ESCUELA DE PATINAJE YERIMEN. |
$ 10.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 174.784
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$ 174.790
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Total Neto
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$ 174.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.210
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$ 208.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.