Orden de Compra. Nº
2759-500-SE15
"
ALIMENTOS PERECIBLES, SOL. N°306-DIDECO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-500-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
17-06-2015
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PERECIBLES, SOL. N°306-DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2760-27-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
31902,9
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-06-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Saul Sandoval Gomez
Razón Social
SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T.
5.942.318-5
Sucursal
Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
6
Unidad
TARROS DE CAFE 170 GRS NESCAFE
TARROS DE CAFE 170 GRS NESCAFE
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.740
$ 19.740
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
250
Unidad
VASOS PLUMAVIT
VASOS PLUMAVIT
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
BOTELLA STEVIA 400 ML, DAILY
BOTELLA STEVIA 400 ML, DAILY
$ 4.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.070
$ 4.070
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
1
Unidad
BOLSA DE 1 KILO MILO
BOLSA DE 1 KILO MILO
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.990
$ 4.990
52121602
Servilletas
10
Unidad
PAQUETES DE SERVILLETAS
PAQUETES DE SERVILLETAS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
50201712
Bebidas de Té
2
Unidad
CAJA DE TE LIPTON 100 BOLSITAS
CAJA DE TE LIPTON 100 BOLSITAS
$ 2.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.140
$ 5.140
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
8
Unidad
KILOS DE AZUCAR
KILOS DE AZUCAR
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.280
$ 5.280
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS PLASTICOS DESECHABLES.
VASOS PLASTICOS DESECHABLES.
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
52151704
Cucharas domésticas
100
Unidad
CUCHARAS DE PLASTICOS GRANDES
CUCHARAS DE PLASTICOS GRANDES
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Unidad
GALLETAS (TUAREG, FRACK, KUKY, OBLEAS, GRETEL, MANTEQUILLA, VINO ETC.)
GALLETAS (TUAREG, FRACK, KUKY, OBLEAS, GRETEL, MANTEQUILLA, VINO ETC.)
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
50202303
Jugos y néctar concentrados
8
Unidad
PACK JUGOS 1.5 LITROS WATT´S DISTINTOS SABORES
PACK JUGOS 1.5 LITROS WATT´S DISTINTOS SABORES
$ 5.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.640
$ 44.640
50131701
Leche o productos de mantequilla
1
Unidad
BOLSA DE LECHE SVELTY, CUALQUIER VARIEDAD 800 GRS.-
BOLSA DE LECHE SVELTY, CUALQUIER VARIEDAD 800 GRS.-
$ 4.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.250
$ 4.250
50202310
Agua mineral
60
Unidad
BOTELLAS DE AGUA MINERAL 500 ML, (GASIFICADA Y SEMIGASIFICADA)
BOTELLAS DE AGUA MINERAL 500 ML, (GASIFICADA Y SEMIGASIFICADA)
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
Total Neto
$ 167.910
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.903
TOTAL OC
$ 199.813
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.