Orden de Compra. Nº2759-500-SE15 "ALIMENTOS PERECIBLES, SOL. N°306-DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-500-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-06-2015
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PERECIBLES, SOL. N°306-DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2760-27-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 31902,9
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saul Sandoval Gomez
Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T. 5.942.318-5
Sucursal Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café6UnidadTARROS DE CAFE 170 GRS NESCAFETARROS DE CAFE 170 GRS NESCAFE $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.740 $ 19.740
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos250UnidadVASOS PLUMAVITVASOS PLUMAVIT $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadBOTELLA STEVIA 400 ML, DAILYBOTELLA STEVIA 400 ML, DAILY $ 4.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.070 $ 4.070
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate1UnidadBOLSA DE 1 KILO MILOBOLSA DE 1 KILO MILO $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
52121602
Servilletas10UnidadPAQUETES DE SERVILLETASPAQUETES DE SERVILLETAS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
50201712
Bebidas de Té2UnidadCAJA DE TE LIPTON 100 BOLSITASCAJA DE TE LIPTON 100 BOLSITAS $ 2.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.140 $ 5.140
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales8UnidadKILOS DE AZUCARKILOS DE AZUCAR $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS PLASTICOS DESECHABLES.VASOS PLASTICOS DESECHABLES. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
52151704
Cucharas domésticas100UnidadCUCHARAS DE PLASTICOS GRANDESCUCHARAS DE PLASTICOS GRANDES $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadGALLETAS (TUAREG, FRACK, KUKY, OBLEAS, GRETEL, MANTEQUILLA, VINO ETC.)GALLETAS (TUAREG, FRACK, KUKY, OBLEAS, GRETEL, MANTEQUILLA, VINO ETC.) $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50202303
Jugos y néctar concentrados8UnidadPACK JUGOS 1.5 LITROS WATT´S DISTINTOS SABORESPACK JUGOS 1.5 LITROS WATT´S DISTINTOS SABORES $ 5.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.640 $ 44.640
50131701
Leche o productos de mantequilla1UnidadBOLSA DE LECHE SVELTY, CUALQUIER VARIEDAD 800 GRS.-BOLSA DE LECHE SVELTY, CUALQUIER VARIEDAD 800 GRS.- $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
50202310
Agua mineral60UnidadBOTELLAS DE AGUA MINERAL 500 ML, (GASIFICADA Y SEMIGASIFICADA)BOTELLAS DE AGUA MINERAL 500 ML, (GASIFICADA Y SEMIGASIFICADA) $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
Total Neto $ 167.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.903
TOTAL OC $ 199.813


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.