Orden de Compra. Nº
2759-548-SE13
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INSUMOS COMPUTACIONALES. SOL. 76/SECPLAN.
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-548-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-06-2013
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS COMPUTACIONALES. SOL. 76/SECPLAN.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2760-22-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
583271,5
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-06-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EnterComp
Razón Social
OLIVER RODRIGO CONTRERAS RAMIREZ
R.U.T.
13.637.036-7
Sucursal
EnterComp
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26121705
Conjunto de cable de fibra óptica
30
Unidad no definida
CABLE ENERGIA COMPUTADOR
CABLE ENERGIA COMPUTADOR
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
45111602
Lámparas de proyección
1
Unidad no definida
LAMPARA PARA PROYECTOR VIEW SONIC PJD 5112
LAMPARA PARA PROYECTOR VIEW SONIC PJD 5112
$ 110.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
44103103
Tóner
20
Unidad no definida
TONER IMPRESORA LASER ML 2160
TONER IMPRESORA LASER ML 2160
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700.000
$ 700.000
44103103
Tóner
20
Unidad no definida
TONER IMPRESORA LASER XEROX
TONER IMPRESORA LASER XEROX
$ 41.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 820.000
$ 820.000
43222501
Equipo de seguridad de red de firewall
3
Unidad no definida
MANTENCION Y REPARACION DE DVR
MANTENCION Y REPARACION DE DVR
$ 37.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.500
$ 112.500
43191509
Teléfonos analógicos
20
Unidad no definida
TELEFONOS ANALOGOS MARCA NEC
TELEFONOS ANALOGOS MARCA NEC
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
39121109
Transformadores de transmisión
5
Unidad no definida
TRANSFORMADORES DE 12V Y 7 A
TRANSFORMADORES DE 12V Y 7 A
$ 13.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.950
$ 69.950
26121607
Cable de fibra óptica
2
Unidad no definida
TRANSEIVER DE FIBRA A RJ45 MONOUSUARIO
TRANSEIVER DE FIBRA A RJ45 MONOUSUARIO
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
43222501
Equipo de seguridad de red de firewall
3
Unidad no definida
MANTENCION EQUIPOS DE RED
MANTENCION EQUIPOS DE RED
$ 15.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.700
$ 47.700
43211512
Servidores centrales
1
Unidad no definida
REPARACION CENTRAL TELEFONICA DIDECO (ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, FALLA POR CORTE ELECTRICO.)
REPARACION CENTRAL TELEFONICA DIDECO (ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, FALLA POR CORTE ELECTRICO.)
$ 550.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550.000
$ 550.000
39111515
Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo
1
Unidad no definida
LAMPARA PARA PROYECTOR VIEW SONIC PJD 5122
LAMPARA PARA PROYECTOR VIEW SONIC PJD 5122
$ 120.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
Total Neto
$ 3.069.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 583.272
TOTAL OC
$ 3.653.122
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.