Orden de Compra. Nº2759-574-SE14 "INSUMOS PERECIBLES SOLIC. Nº369-DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-574-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-07-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PERECIBLES SOLIC. Nº369-DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2760-8-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 34211,4
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saul Sandoval Gomez
Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T. 5.942.318-5
Sucursal Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101806
Moldes para pasteles o empanadas de uso comercial200UnidadEMPANADAS DE PINOEMPANADAS DE PINO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
50201707
Sustitutos de Café2UnidadNESCAFE 170 GRS.-NESCAFE 170 GRS.- $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.580 $ 6.580
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2UnidadAZUCAR IANSAAZUCAR IANSA $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
52121602
Servilletas4UnidadSERVILLETAS DE 50 UNIDADESSERVILLETAS DE 50 UNIDADES $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040
50202307
Chocolate u otras bebidas calientes1UnidadTARRO DE MILOTARRO DE MILO $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadPAQUETES DE GALLETAS SURTIDASPAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
50202311
Bebidas200UnidadBEBIDAS EXPRESSBEBIDAS EXPRESS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 180.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.211
TOTAL OC $ 214.271


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.