Orden de Compra. Nº
2759-618-SE24
"
ALIMENTOS SOL 443/DIDECO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-618-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
22-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS SOL 443/DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2760-30-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
BANNEN 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-PREOB. 163 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
27654,5
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Saul Sandoval Gomez
Razón Social
SAÚL NIVALDO SANDOVAL GÓMEZ
R.U.T.
5.942.318-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
4
Unidad
CAFÉ TARRO DE 170 GRS.
CAFÉ TARRO DE 170 GRS.
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
50201713
Bolsitas de te
3
Unidad
TE (CAJAS DE 100 BOLSAS)
TE (CAJAS DE 100 BOLSAS)
$ 5.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.650
$ 16.650
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
6
Unidad
AZUCAR BOLSA DE 1 K
AZUCAR BOLSA DE 1 K
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Unidad
VASOS DESECHABLES AISLAPOL MEDIANOS 200 CC. APROX.
VASOS DESECHABLES AISLAPOL MEDIANOS 200 CC. APROX.
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
52151704
Cucharas domésticas
200
Unidad
CUBIERTOS DESECHABLES CUCHARAS
CUBIERTOS DESECHABLES CUCHARAS
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
14111705
Servilletas de papel
5
Unidad
SERVILLETAS 50 UNID.
SERVILLETAS 50 UNID.
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS SURTIDAS 400 GRS.
GALLETAS SURTIDAS 400 GRS.
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Unidad
NECTAR DIFERENTES SABORES 1,5 LT
NECTAR DIFERENTES SABORES 1,5 LT
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
Total Neto
$ 145.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.654
TOTAL OC
$ 173.204
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.