Orden de Compra. Nº2759-618-SE24 "ALIMENTOS SOL 443/DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-618-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS SOL 443/DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2760-30-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-PREOB. 163 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 27654,5
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saul Sandoval Gomez
Razón Social SAÚL NIVALDO SANDOVAL GÓMEZ
R.U.T. 5.942.318-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café4UnidadCAFÉ TARRO DE 170 GRS.CAFÉ TARRO DE 170 GRS. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
50201713
Bolsitas de te3UnidadTE (CAJAS DE 100 BOLSAS)TE (CAJAS DE 100 BOLSAS) $ 5.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.650 $ 16.650
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6UnidadAZUCAR BOLSA DE 1 K AZUCAR BOLSA DE 1 K $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVASOS DESECHABLES AISLAPOL MEDIANOS 200 CC. APROX.VASOS DESECHABLES AISLAPOL MEDIANOS 200 CC. APROX. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
52151704
Cucharas domésticas200UnidadCUBIERTOS DESECHABLES CUCHARASCUBIERTOS DESECHABLES CUCHARAS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
14111705
Servilletas de papel5UnidadSERVILLETAS 50 UNID.SERVILLETAS 50 UNID. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETAS SURTIDAS 400 GRS.GALLETAS SURTIDAS 400 GRS. $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
50202304
Jugos y néctar envasados6UnidadNECTAR DIFERENTES SABORES 1,5 LTNECTAR DIFERENTES SABORES 1,5 LT $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
Total Neto $ 145.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.654
TOTAL OC $ 173.204


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.