Orden de Compra. Nº2759-621-SE13 "MATERIALES ELECTRICOS. SOL. 188/DAYF."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-621-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-07-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS. SOL. 188/DAYF.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2759-402-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 149150
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BERNARDO ARMANDO
Razón Social ELCIRA ISABEL ROMERO GONZALEZ
R.U.T. 9.449.895-3
Sucursal BERNARDO ARMANDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas30Unidad no definidaAMPOLLETAS DE AHORRO DE ENERGIAAMPOLLETAS DE AHORRO DE ENERGIA $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.330 $ 69.330
39101701
Tubos fluorescentes10Unidad no definidaCAJA DE TUBOS FLUORESCENTECAJA DE TUBOS FLUORESCENTE $ 18.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.770 $ 182.770
39121711
Entubación10Unidad no definidaCANALETAS PLASTICAS 20X10 MM.CANALETAS PLASTICAS 20X10 MM. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
39121003
Transformadores de instrumentos10Unidad no definidaTRANSFORMADORES PARA AMPOLLETAS PLCTRANSFORMADORES PARA AMPOLLETAS PLC $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
39101701
Tubos fluorescentes15Unidad no definidaEQUIPOS FLUORESCENTE 1X36 W. CON MICA TRANSPARENTE.EQUIPOS FLUORESCENTE 1X36 W. CON MICA TRANSPARENTE. $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.705 $ 264.705
26121636
Cables de alimentación2Unidad no definidaROLLOS DE CABLE THHN Nº 14ROLLOS DE CABLE THHN Nº 14 $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.698 $ 43.698
26121636
Cables de alimentación3Unidad no definidaROLLOS DE ALAMBRE 2,5 MM. (ROJO, VERDE Y BLANCO)ROLLOS DE ALAMBRE 2,5 MM. (ROJO, VERDE Y BLANCO) $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.547 $ 65.547
41113637
Medidores de voltaje o corriente1Unidad no definidaESTABILIZADOR DE VOLTAJE MONOFASICOESTABILIZADOR DE VOLTAJE MONOFASICO $ 32.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.353 $ 32.353
39121402
Enchufes eléctricos5Unidad no definidaENCHUFES TRIPLES 16 AMP. BTICINO MAGIC COMPLETOSENCHUFES TRIPLES 16 AMP. BTICINO MAGIC COMPLETOS $ 9.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740
39121402
Enchufes eléctricos7Unidad no definidaENCHUFES TRIPLES 10 AMP. BTICINO MAGIC COMPLETOSENCHUFES TRIPLES 10 AMP. BTICINO MAGIC COMPLETOS $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.767 $ 46.767
Total Neto $ 785.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.150
TOTAL OC $ 934.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.