Orden de Compra. Nº
2759-621-SE13
"
MATERIALES ELECTRICOS. SOL. 188/DAYF.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-621-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ELECTRICOS. SOL. 188/DAYF.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2759-402-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
149150
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BERNARDO ARMANDO
Razón Social
ELCIRA ISABEL ROMERO GONZALEZ
R.U.T.
9.449.895-3
Sucursal
BERNARDO ARMANDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
30
Unidad no definida
AMPOLLETAS DE AHORRO DE ENERGIA
AMPOLLETAS DE AHORRO DE ENERGIA
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.330
$ 69.330
39101701
Tubos fluorescentes
10
Unidad no definida
CAJA DE TUBOS FLUORESCENTE
CAJA DE TUBOS FLUORESCENTE
$ 18.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 182.770
$ 182.770
39121711
Entubación
10
Unidad no definida
CANALETAS PLASTICAS 20X10 MM.
CANALETAS PLASTICAS 20X10 MM.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
39121003
Transformadores de instrumentos
10
Unidad no definida
TRANSFORMADORES PARA AMPOLLETAS PLC
TRANSFORMADORES PARA AMPOLLETAS PLC
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.010
39101701
Tubos fluorescentes
15
Unidad no definida
EQUIPOS FLUORESCENTE 1X36 W. CON MICA TRANSPARENTE.
EQUIPOS FLUORESCENTE 1X36 W. CON MICA TRANSPARENTE.
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 264.705
$ 264.705
26121636
Cables de alimentación
2
Unidad no definida
ROLLOS DE CABLE THHN Nº 14
ROLLOS DE CABLE THHN Nº 14
$ 21.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.698
$ 43.698
26121636
Cables de alimentación
3
Unidad no definida
ROLLOS DE ALAMBRE 2,5 MM. (ROJO, VERDE Y BLANCO)
ROLLOS DE ALAMBRE 2,5 MM. (ROJO, VERDE Y BLANCO)
$ 21.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.547
$ 65.547
41113637
Medidores de voltaje o corriente
1
Unidad no definida
ESTABILIZADOR DE VOLTAJE MONOFASICO
ESTABILIZADOR DE VOLTAJE MONOFASICO
$ 32.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.353
$ 32.353
39121402
Enchufes eléctricos
5
Unidad no definida
ENCHUFES TRIPLES 16 AMP. BTICINO MAGIC COMPLETOS
ENCHUFES TRIPLES 16 AMP. BTICINO MAGIC COMPLETOS
$ 9.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.740
$ 48.740
39121402
Enchufes eléctricos
7
Unidad no definida
ENCHUFES TRIPLES 10 AMP. BTICINO MAGIC COMPLETOS
ENCHUFES TRIPLES 10 AMP. BTICINO MAGIC COMPLETOS
$ 6.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.767
$ 46.767
Total Neto
$ 785.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 149.150
TOTAL OC
$ 934.150
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.