Orden de Compra. Nº2759-642-SE08 "*CONV.ID N°2760-6-LE08; SOL.COMPRA Nº374/DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-642-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-06-2008
Nombre de la Orden de Compra *CONV.ID N°2760-6-LE08; SOL.COMPRA Nº374/DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONVENIO ID Nº2760-6-LE08; SOL. COMPRA Nº374/DIDECO; IMPUT.SE INFORMA EN CADA PRODUCTO; DESTINO: PROG. OTROS PROG. APOYO ORG. ADULTOS MAYORES. JORNADA DE CAPACITACION ROLES Y FUNCIONES DE DIRIGENTES ADULTOS MAYORES.
Proveniente de Licitación 2760-6-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna -1
Impuesto 9291
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T. 5.942.318-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te2CajaBolsitas de teTE LIPTON DE 100 UNID. C/U ( IMPUTACION 215220101004-4-02.02.02.- $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50201709
Café Instantáneo3UnidadCafé InstantáneoTARROS DE CAFE DE 170grs. NESCAFE DOLCA (IMPUTACION 2152201001004-4-02.02.02.- $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300UnidadTazas o vasos desechables domésticosVASOS AISLAPOOL (IMPUTACION 2152201008001-1-15.01.02.- $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
52151503
Cubertería desechable doméstica50UnidadCubertería desechable domésticaCUCHARAS DESECHABLES (IMPUTACION 2152204008001-1-15.01.02.- $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4kilogramoProductos de edulcorantes o azúcares naturalesAZUCAR (IMPUTACION 2152201001004-4-02.02.02.- $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50192109
Papas fritas o galletas tostadas20PaquetePapas fritas o galletas tostadasGALLETAS TRITON (IMPUTACION 2152201001004-4-02.02.02.- $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas20PaquetePapas fritas o galletas tostadasGALLETAS CRIOLLITAS (IMPUTACION 2152201001004-4-02.02.02.- $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111703
Toallas de papel6RolloToallas de papelTOALLA NOVA (IMPUTACION 2152204008001-1-15.01.02.- $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
Total Neto $ 48.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.291
TOTAL OC $ 58.191


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.