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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2759-642-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
24-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
*CONV.ID N°2760-6-LE08; SOL.COMPRA Nº374/DIDECO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
CONVENIO ID Nº2760-6-LE08; SOL. COMPRA Nº374/DIDECO; IMPUT.SE INFORMA EN CADA PRODUCTO; DESTINO: PROG. OTROS PROG. APOYO ORG. ADULTOS MAYORES. JORNADA DE CAPACITACION ROLES Y FUNCIONES DE DIRIGENTES ADULTOS MAYORES. |
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Proveniente de Licitación
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2760-6-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Coronel
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R.U.T. |
69.151.200-2 |
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Dirección de Facturación |
BANNEN 70, CORONEL |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
9291 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BANNEN 70, CORONEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
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R.U.T. |
5.942.318-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50201713
| Bolsitas de te | 2 | Caja | Bolsitas de te | TE LIPTON DE 100 UNID. C/U ( IMPUTACION 215220101004-4-02.02.02.- |
$ 2.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.500
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50201709
| Café Instantáneo | 3 | Unidad | Café Instantáneo | TARROS DE CAFE DE 170grs. NESCAFE DOLCA (IMPUTACION 2152201001004-4-02.02.02.- |
$ 2.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.050
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$ 7.050
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 300 | Unidad | Tazas o vasos desechables domésticos | VASOS AISLAPOOL (IMPUTACION 2152201008001-1-15.01.02.- |
$ 50,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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52151503
| Cubertería desechable doméstica | 50 | Unidad | Cubertería desechable doméstica | CUCHARAS DESECHABLES (IMPUTACION 2152204008001-1-15.01.02.- |
$ 35,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.750
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$ 1.750
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 4 | kilogramo | Productos de edulcorantes o azúcares naturales | AZUCAR (IMPUTACION 2152201001004-4-02.02.02.- |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680
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$ 1.680
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50192109
| Papas fritas o galletas tostadas | 20 | Paquete | Papas fritas o galletas tostadas | GALLETAS TRITON (IMPUTACION 2152201001004-4-02.02.02.- |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.000
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$ 7.000
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50192109
| Papas fritas o galletas tostadas | 20 | Paquete | Papas fritas o galletas tostadas | GALLETAS CRIOLLITAS (IMPUTACION 2152201001004-4-02.02.02.- |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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14111703
| Toallas de papel | 6 | Rollo | Toallas de papel | TOALLA NOVA (IMPUTACION 2152204008001-1-15.01.02.- |
$ 320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.920
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$ 1.920
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Total Neto
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$ 48.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.291
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$ 58.191
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.