Orden de Compra. Nº
2759-652-SE15
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UTILES DE ASEO PARA MERCADO. SOL. 134/DAYF.
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-652-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-08-2015
Nombre de la Orden de Compra
UTILES DE ASEO PARA MERCADO. SOL. 134/DAYF.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2760-27-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
35075,9
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-08-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Saul Sandoval Gomez
Razón Social
SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T.
5.942.318-5
Sucursal
Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
10
Unidad no definida
CLORO DE 4 LTS. C/U.-
CLORO DE 4 LTS. C/U.-
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
47131811
Productos de lavandería
6
Unidad no definida
CAJAS DETERGENTE OMO 5 KILOS C/U.
CAJAS DETERGENTE OMO 5 KILOS C/U.
$ 14.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.880
$ 86.880
47131824
Productos de limpieza de ventanas
10
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS DE 250 ML. VIRGINIA
LIMPIA VIDRIOS DE 250 ML. VIRGINIA
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
47121701
Bolsas de basura
2
Unidad no definida
PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 80X120 CM.
PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 80X120 CM.
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
47131816
Desodorantes
5
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.250
$ 7.250
47131615
Escobillones
4
Unidad no definida
ESCOBILLONES GRANDES DOÑA CLORINDA
ESCOBILLONES GRANDES DOÑA CLORINDA
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.360
$ 6.360
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad no definida
PAÑOS PARA SACUDIR
PAÑOS PARA SACUDIR
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.450
$ 4.450
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad no definida
LUSTRAMUEBLES VIRGINIA 250 ML.
LUSTRAMUEBLES VIRGINIA 250 ML.
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.580
$ 1.580
10191509
Insecticidas
5
Unidad no definida
RAID MATAMOSCAS
RAID MATAMOSCAS
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.750
$ 12.750
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad no definida
TRAPERO ALGODON DOBLE OJAL VIRUTEX
TRAPERO ALGODON DOBLE OJAL VIRUTEX
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.900
$ 17.900
31211910
Mitones
8
Unidad no definida
PARES DE GUANTES DE PLASTICO VIRUTEX
PARES DE GUANTES DE PLASTICO VIRUTEX
$ 1.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.040
$ 11.040
Total Neto
$ 184.610
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.076
TOTAL OC
$ 219.686
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.