Orden de Compra. Nº2759-652-SE15 "UTILES DE ASEO PARA MERCADO. SOL. 134/DAYF."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-652-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-08-2015
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO PARA MERCADO. SOL. 134/DAYF.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2760-27-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 35075,9
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-08-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saul Sandoval Gomez
Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T. 5.942.318-5
Sucursal Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco10Unidad no definidaCLORO DE 4 LTS. C/U.-CLORO DE 4 LTS. C/U.- $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131811
Productos de lavandería6Unidad no definidaCAJAS DETERGENTE OMO 5 KILOS C/U.CAJAS DETERGENTE OMO 5 KILOS C/U. $ 14.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.880 $ 86.880
47131824
Productos de limpieza de ventanas10Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOS DE 250 ML. VIRGINIALIMPIA VIDRIOS DE 250 ML. VIRGINIA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47121701
Bolsas de basura2Unidad no definidaPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 80X120 CM.PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 80X120 CM. $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
47131816
Desodorantes5Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
47131615
Escobillones4Unidad no definidaESCOBILLONES GRANDES DOÑA CLORINDAESCOBILLONES GRANDES DOÑA CLORINDA $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
47131502
Paños de limpieza5Unidad no definidaPAÑOS PARA SACUDIRPAÑOS PARA SACUDIR $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
47131806
Barniz o ceras de muebles2Unidad no definidaLUSTRAMUEBLES VIRGINIA 250 ML.LUSTRAMUEBLES VIRGINIA 250 ML. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
10191509
Insecticidas5Unidad no definidaRAID MATAMOSCASRAID MATAMOSCAS $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaTRAPERO ALGODON DOBLE OJAL VIRUTEXTRAPERO ALGODON DOBLE OJAL VIRUTEX $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
31211910
Mitones8Unidad no definidaPARES DE GUANTES DE PLASTICO VIRUTEXPARES DE GUANTES DE PLASTICO VIRUTEX $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
Total Neto $ 184.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.076
TOTAL OC $ 219.686


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.