Orden de Compra. Nº2759-665-SE19 "ALIMENTOS , SOLIC. Nº 379-DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-665-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS , SOLIC. Nº 379-DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2760-22-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS 2, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-4-020202. Preob. 20 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación Las Camelias N° 200 de Coronel,
Comuna Coronel
Impuesto 91010
Dirección de Envío de la Factura Las Camelias N° 200 de Coronel,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saul Sandoval Gomez
Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T. 5.942.318-5
Sucursal Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral100UnidadAGUA MINERAL 500 CCAGUA MINERAL 500 CC $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas300UnidadEMPANADAS DE PINO DE CARNEEMPANADAS DE PINO DE CARNE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
50202311
Bebidas300UnidadMINI BEBIDAS (200 CC)MINI BEBIDAS (200 CC) $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
52121602
Servilletas10PaquetePAQUETES DE SERVILLETASPAQUETES DE SERVILLETAS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 479.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.010
TOTAL OC $ 570.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.