Orden de Compra. Nº
2759-69-SE22
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MATERIALES DE ASEO.SOL.42/ADM
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-69-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-02-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO.SOL.42/ADM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2760-42-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
BANNEN 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140518 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
343615
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ElMINERITO
Razón Social
REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA
R.U.T.
8.244.397-5
Sucursal
ElMINERITO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76121701
Tratamiento de aguas servidas
250
Unidad no definida
LIMPIAPISOS LIQUIDOS DIFERENTES AROMA,1 LTRS
LIMPIAPISOS LIQUIDOS DIFERENTES AROMA,1 LTRS
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 372.500
$ 372.500
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
250
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 80*110(10 UNIDADES)
BOLSA DE BASURA 80*110(10 UNIDADES)
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 422.500
$ 422.500
12141901
Cloro Cl
50
Unidad no definida
CLORO LIQUIDO, 5 LTRS
CLORO LIQUIDO, 5 LTRS
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.500
$ 199.500
12141901
Cloro Cl
250
Unidad no definida
CLORO GEL, 1 LTR
CLORO GEL, 1 LTR
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 497.500
$ 497.500
47131618
Mopas húmedas
150
Unidad no definida
TRAPERO
TRAPERO
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 217.500
$ 217.500
31211910
Mitones
100
Par
GUANTES MULTIUSO
GUANTES MULTIUSO
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
Total Neto
$ 1.808.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 343.615
TOTAL OC
$ 2.152.115
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.