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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2759-724-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NUMEROS IMPRESOS. SOL. 490/DIDECO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Coronel
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R.U.T. |
69.151.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Coronel
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R.U.T. |
69.151.200-2 |
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Dirección de Facturación |
BANNEN 70, CORONEL |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
66500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BANNEN 70, CORONEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-08-2015 |
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Proveedor |
imagenintegrada |
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Razón Social |
RODRIGO ANTONIO MORAGA OLIVA
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R.U.T. |
12.302.027-8 |
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Sucursal |
imagenintegrada |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73151905
| Servicios de impresión industrial Digital | 1000 | Unidad no definida | NUMEROS EN TELA MICROPERFORADA IMPRESO 4/0 COLOR, TAMAÑO 1/2 CARTA. | NUMEROS EN TELA MICROPERFORADA IMPRESO 4/0 COLOR, TAMAÑO 1/2 CARTA. |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.000
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$ 350.000
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Total Neto
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$ 350.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.500
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$ 416.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.