Orden de Compra. Nº
2759-759-SE20
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CAJAS DE ALIMENTOS. SOL. 91/ALCALDIA
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-759-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-07-2020
Nombre de la Orden de Compra
CAJAS DE ALIMENTOS. SOL. 91/ALCALDIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
BANNEN 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140517 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
191596,608
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado Marisa Saez Campos EIRL
Razón Social
Supermercado Marisa Saez Campos EIRL.
R.U.T.
76.518.352-9
Sucursal
Supermercado Marisa Saez Campos EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221102
Harina de trigo
40
Unidad no definida
COMPRA DE 40 CAJAS DE ALIMENTOS, LAS QUE CONSTAN DE: 2 KG. HARINA CRUDA,1 MANTECA,1 LEVADURA,2 MERMELADA, 1 CAFE,1 CAJA DE TE,1 KG. AZUCAR,2 LTS. ACEITE, 4 PAQU. TALLARINES, 1 KG. ARROZ, 4 SALSAS DE TOMATES, 2 TARROS DE JUREL, 1 KG. SAL, 1 KG. POROTO, 1 CLORO GEL, 4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO.
COMPRA DE 40 CAJAS DE ALIMENTOS, LAS QUE CONSTAN DE: 2 KG. HARINA CRUDA,1 MANTECA,1 LEVADURA,2 MERMELADA, 1 CAFE,1 CAJA DE TE,1 KG. AZUCAR,2 LTS. ACEITE, 4 PAQU. TALLARINES, 1 KG. ARROZ, 4 SALSAS DE TOMATES, 2 TARROS DE JUREL, 1 KG. SAL, 1 KG. POROTO
$ 25.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008.400
$ 1.008.403
Total Neto
$ 1.008.403
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 191.597
TOTAL OC
$ 1.200.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.