Orden de Compra. Nº2759-759-SE20 "CAJAS DE ALIMENTOS. SOL. 91/ALCALDIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-759-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2020
Nombre de la Orden de Compra CAJAS DE ALIMENTOS. SOL. 91/ALCALDIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140517 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 191596,608
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Marisa Saez Campos EIRL
Razón Social Supermercado Marisa Saez Campos EIRL.
R.U.T. 76.518.352-9
Sucursal Supermercado Marisa Saez Campos EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221102
Harina de trigo40Unidad no definidaCOMPRA DE 40 CAJAS DE ALIMENTOS, LAS QUE CONSTAN DE: 2 KG. HARINA CRUDA,1 MANTECA,1 LEVADURA,2 MERMELADA, 1 CAFE,1 CAJA DE TE,1 KG. AZUCAR,2 LTS. ACEITE, 4 PAQU. TALLARINES, 1 KG. ARROZ, 4 SALSAS DE TOMATES, 2 TARROS DE JUREL, 1 KG. SAL, 1 KG. POROTO, 1 CLORO GEL, 4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO.COMPRA DE 40 CAJAS DE ALIMENTOS, LAS QUE CONSTAN DE: 2 KG. HARINA CRUDA,1 MANTECA,1 LEVADURA,2 MERMELADA, 1 CAFE,1 CAJA DE TE,1 KG. AZUCAR,2 LTS. ACEITE, 4 PAQU. TALLARINES, 1 KG. ARROZ, 4 SALSAS DE TOMATES, 2 TARROS DE JUREL, 1 KG. SAL, 1 KG. POROTO $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.400 $ 1.008.403
Total Neto $ 1.008.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.597
TOTAL OC $ 1.200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.