Orden de Compra. Nº2759-761-SE13 "Compra de mercaderia. sol. 472-dideco"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-761-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-08-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra de mercaderia. sol. 472-dideco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2760-11-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 37971,5
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saul Sandoval Gomez
Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T. 5.942.318-5
Sucursal Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos200Unidad no definidaEMPANADAS DE HORNO PINO (100 PINO 100 AVE)EMPANADAS DE HORNO PINO (100 PINO 100 AVE) $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2Unidad no definidaAZUCARAZUCAR $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
50202311
Bebidas100Unidad no definidaBEBIDAS DE 500 CC COCA COLA, FANTA SPRITE.BEBIDAS DE 500 CC COCA COLA, FANTA SPRITE. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50201706
Café2Unidad no definidaCAFÉ 170 GRS NESCAFECAFÉ 170 GRS NESCAFE $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
50201711
Té instantáneo1Unidad no definidaCAJA DE TÉ DE 100 BOLSITASCAJA DE TÉ DE 100 BOLSITAS $ 2.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.570 $ 2.570
Total Neto $ 199.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.972
TOTAL OC $ 237.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.