|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2759-83-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2759-69-COT26. SOL. 35/DAYF. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
|
|
R.U.T. |
69.151.200-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
|
|
R.U.T. |
69.151.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
BANNEN 70, CORONEL |
|
Comuna |
Coronel
|
|
Impuesto |
28500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BANNEN 70, CORONEL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial SIAT |
|
Razón Social |
COMERCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ATACAMA SPA
|
|
R.U.T. |
76.964.686-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comercial SIAT |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46181504
| Guantes protectores | 20 | Caja | GUANTE NITRILO TEXTURIZADO EN TODA LA PALMA Y DEDOS EN COLOR NEGRO, CAJA DE 100 UNIDADES, TALLAS: M y L, (10 cajas de cada talla). Adjuntar cotización y foto del producto y Patente.- | GUANTE NITRILO TEXTURADO NARANJO. |
$ 7.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 150.000
|
$ 150.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 150.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.500
|
|
$ 178.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.