Orden de Compra. Nº2759-84-SE08 "CONVENIO, SOL.COMPRA Nº 46/DIDECO."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-84-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2008
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO, SOL.COMPRA Nº 46/DIDECO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONVENIO SUMINSTRO 2760-6-LE08. SOL. COMPRA Nº 46/DIDECO. IMPUTACION 2152401007004. CICLO DE TALLERES LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL Y PREVENIR EN FAMILIA. DECRETO 7459.
Proveniente de Licitación 2760-6-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna -1
Impuesto 7457,5
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T. 5.942.318-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaBolsitas de teCAJA DE TE DE 100 UNIDADES $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150
50202310
Agua mineral15UnidadAgua mineralAGUA MINERAL DE 1 LITRO Y MEDIO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
50193002
Bebidas Infantiles15UnidadBebidas InfantilesJUGOS NATURAL DE FRUTA ENVASADO DE 1 LITRO Y MEDIO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50201706
Café3UnidadCaféCAFE DE 170 GRAMOS $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5kilogramoProductos de edulcorantes o azúcares naturalesAZUCAR $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
50181903
Galletas simples saladas20PaqueteGalletas simples saladasGALLETAS DIFERENTES SABORES $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
Total Neto $ 39.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.458
TOTAL OC $ 46.708


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.