|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2759-852-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
29-08-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES FRIAS. SOL. 598/DIDECO. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2760-19-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Coronel
|
|
R.U.T. |
69.151.200-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Coronel
|
|
R.U.T. |
69.151.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
BANNEN 70, CORONEL |
|
Comuna |
Coronel
|
|
Impuesto |
53105 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BANNEN 70, CORONEL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-08-2016 |
|
|
|
Proveedor |
Saul Sandoval Gomez |
|
Razón Social |
SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
|
|
R.U.T. |
5.942.318-5 |
|
Sucursal |
Saul Sandoval Gomez |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 215 | Unidad no definida | COLACIONES FRIAS CONSISTENTE EN: SANDWICH, JUGO, FRUTA Y YOGURT) | COLACIONES FRIAS CONSISTENTE EN: SANDWICH, JUGO, FRUTA Y YOGURT) |
$ 1.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 279.500
|
$ 279.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 279.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 53.105
|
|
$ 332.605
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.