Orden de Compra. Nº
2759-894-SE14
"
INSUMOSPERECIBLES, SOLIC. Nº60-ADMINISTRACION
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-894-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
06-10-2014
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOSPERECIBLES, SOLIC. Nº60-ADMINISTRACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2760-8-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
21815,8
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Saul Sandoval Gomez
Razón Social
SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T.
5.942.318-5
Sucursal
Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
TORTAS PARA 50 PERSONAS CADA UNA
TORTAS PARA 50 PERSONAS CADA UNA
$ 29.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
50201706
Café
1
Unidad
TARRO DE NESCAFE GRANDE 400 GRS.-
TARRO DE NESCAFE GRANDE 400 GRS.-
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
CAJA DE TE DEL TIPO LIPTON 50 BOLSAS
CAJA DE TE DEL TIPO LIPTON 50 BOLSAS
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
KILOS DE AZUCAR
KILOS DE AZUCAR
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
52121602
Servilletas
2
Unidad
PAQUETES DE SERVILLETAS
PAQUETES DE SERVILLETAS
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 520
$ 520
52152102
Vasos para beber domésticos
100
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT PARA CAFE
VASOS DE PLUMAVIT PARA CAFE
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
52151502
Platos desechables domésticos
100
Unidad
PLATOS CARTON
PLATOS CARTON
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
52151703
Tenedores domésticos
100
Unidad
TENEDORES PLASTICOS
TENEDORES PLASTICOS
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
52151704
Cucharas domésticas
50
Unidad
CUCHARITAS PLASTICAS
CUCHARITAS PLASTICAS
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Unidad
LITROS DE JUGOS DISTINTOS SABORES
LITROS DE JUGOS DISTINTOS SABORES
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
52152006
Bandejas o fuentes domésticas
5
Unidad
BANDEJAS DE CARTON CON BLONDAS
BANDEJAS DE CARTON CON BLONDAS
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
PAQUETE DE GALLETAS ZELS
PAQUETE DE GALLETAS ZELS
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
10
Unidad
PAQUETES DE SUFLITOS SALADOS
PAQUETES DE SUFLITOS SALADOS
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
Total Neto
$ 114.820
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.816
TOTAL OC
$ 136.636
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.