Orden de Compra. Nº2759-901-SE15 "MERCADERIA SEGURIDAD PUBLICA. SOL. 604/DIDECO."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-901-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-09-2015
Nombre de la Orden de Compra MERCADERIA SEGURIDAD PUBLICA. SOL. 604/DIDECO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2760-27-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 46641,2
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saul Sandoval Gomez
Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T. 5.942.318-5
Sucursal Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo4Unidad no definidaTE LIPTONTE LIPTON $ 2.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.280 $ 10.280
50161510
Sacarina o sucralosa2Unidad no definidaBOTELLA STEVIABOTELLA STEVIA $ 4.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.140 $ 8.140
14111705
Servilletas de papel10Unidad no definidaPAQUETES DE SERVILLETASPAQUETES DE SERVILLETAS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
50201706
Café6Unidad no definidaTARROS DE NESCAFE 170 GRS.TARROS DE NESCAFE 170 GRS. $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.740 $ 19.740
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos135Unidad no definidaVASOS PLASTICOSVASOS PLASTICOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
50202303
Jugos y néctar concentrados10Unidad no definidaPACK JUGOS WATT´S 1.5 LTS. DIFERENTES SABORES.PACK JUGOS WATT´S 1.5 LTS. DIFERENTES SABORES. $ 5.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800
50202310
Agua mineral125Unidad no definidaBOTELLAS DE AGUA MINERALBOTELLAS DE AGUA MINERAL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos5Unidad no definidaBOLSAS DE PASTILLAS FRUGELEBOLSAS DE PASTILLAS FRUGELE $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos5Unidad no definidaBOLSAS DE PASTILLAS TOFFEBOLSAS DE PASTILLAS TOFFE $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
50181905
Galletas dulces o pastelitos100Unidad no definidaGALLETAS TUAREG, FRACK, KUKY, OBLEAS, GRETEL, MANTEQUILLA, VINO, TUAREG, ETC.GALLETAS TUAREG, FRACK, KUKY, OBLEAS, GRETEL, MANTEQUILLA, VINO, TUAREG, ETC. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos136Unidad no definidaVASOS PLUMAVITVASOS PLUMAVIT $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520 $ 9.520
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10kilogramoKILOS DE AZUCARKILOS DE AZUCAR $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
Total Neto $ 245.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.641
TOTAL OC $ 292.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.