Orden de Compra. Nº
2759-901-SE15
"
MERCADERIA SEGURIDAD PUBLICA. SOL. 604/DIDECO.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-901-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
25-09-2015
Nombre de la Orden de Compra
MERCADERIA SEGURIDAD PUBLICA. SOL. 604/DIDECO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2760-27-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
46641,2
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Saul Sandoval Gomez
Razón Social
SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T.
5.942.318-5
Sucursal
Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
4
Unidad no definida
TE LIPTON
TE LIPTON
$ 2.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.280
$ 10.280
50161510
Sacarina o sucralosa
2
Unidad no definida
BOTELLA STEVIA
BOTELLA STEVIA
$ 4.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.140
$ 8.140
14111705
Servilletas de papel
10
Unidad no definida
PAQUETES DE SERVILLETAS
PAQUETES DE SERVILLETAS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
50201706
Café
6
Unidad no definida
TARROS DE NESCAFE 170 GRS.
TARROS DE NESCAFE 170 GRS.
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.740
$ 19.740
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
135
Unidad no definida
VASOS PLASTICOS
VASOS PLASTICOS
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
50202303
Jugos y néctar concentrados
10
Unidad no definida
PACK JUGOS WATT´S 1.5 LTS. DIFERENTES SABORES.
PACK JUGOS WATT´S 1.5 LTS. DIFERENTES SABORES.
$ 5.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.800
$ 55.800
50202310
Agua mineral
125
Unidad no definida
BOTELLAS DE AGUA MINERAL
BOTELLAS DE AGUA MINERAL
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.500
$ 62.500
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
5
Unidad no definida
BOLSAS DE PASTILLAS FRUGELE
BOLSAS DE PASTILLAS FRUGELE
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.750
$ 7.750
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
5
Unidad no definida
BOLSAS DE PASTILLAS TOFFE
BOLSAS DE PASTILLAS TOFFE
$ 1.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad no definida
GALLETAS TUAREG, FRACK, KUKY, OBLEAS, GRETEL, MANTEQUILLA, VINO, TUAREG, ETC.
GALLETAS TUAREG, FRACK, KUKY, OBLEAS, GRETEL, MANTEQUILLA, VINO, TUAREG, ETC.
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
136
Unidad no definida
VASOS PLUMAVIT
VASOS PLUMAVIT
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.520
$ 9.520
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
10
kilogramo
KILOS DE AZUCAR
KILOS DE AZUCAR
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
Total Neto
$ 245.480
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.641
TOTAL OC
$ 292.121
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.