Orden de Compra. Nº
2759-905-SE13
"
MATERIALES DE CONSTRUCCION. SOL. 239/DAYF.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-905-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-09-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION. SOL. 239/DAYF.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2760-45-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
228247
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-09-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FranciscoArratiaVallejos
Razón Social
FRANCISCO LEOCADIO ARRATIA VALLEJOS
R.U.T.
9.536.401-2
Sucursal
FranciscoArratiaVallejos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30161701
Alfombrado
40
Unidad no definida
MTS. DE CUBRE PISO SIN GOMA
MTS. DE CUBRE PISO SIN GOMA
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.000
$ 144.000
24121802
Latas de pintura o barniz
3
Unidad no definida
GALONES DE VITROLUX Nº 60
GALONES DE VITROLUX Nº 60
$ 27.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.500
$ 82.500
46171503
Juegos de cerraduras
4
Unidad no definida
CHAPAS SOBREPUESTAS
CHAPAS SOBREPUESTAS
$ 18.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.000
$ 74.000
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad no definida
TINETAS ESMALTE AL AGUA COLORES CALIDOS
TINETAS ESMALTE AL AGUA COLORES CALIDOS
$ 78.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.000
$ 156.000
12352310
Siliconas
1
Unidad no definida
TUBO SILICONA SIKAFLEX 11 FC
TUBO SILICONA SIKAFLEX 11 FC
$ 6.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
11121610
Maderas duras
10
Unidad no definida
GUARDAPOLVOS
GUARDAPOLVOS
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
31161502
Tornillos de anclaje
200
Unidad no definida
TORNILLOS AUTOPERFORANTES
TORNILLOS AUTOPERFORANTES
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
13111010
Nilón
2
Unidad no definida
ROLLOS DE CORDEL NYLON DE 16 MM.
ROLLOS DE CORDEL NYLON DE 16 MM.
$ 250.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000
$ 500.000
30161907
Escaleras
2
Unidad no definida
ESCALERAS METALICAS DE 1.40 MTS.
ESCALERAS METALICAS DE 1.40 MTS.
$ 36.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
40142115
Tubería de plástico
8
Unidad no definida
TIRAS DE PVC DE 1 1/2"
TIRAS DE PVC DE 1 1/2"
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
46171501
Candados
2
Unidad no definida
CANDADOS DE 63 MM.
CANDADOS DE 63 MM.
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
30161705
Suelos de caucho
3
Unidad no definida
MTS. DE GOMA
MTS. DE GOMA
$ 11.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.700
$ 35.700
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad no definida
GALONES DE ESMALTE DIFERENTES COLORES
GALONES DE ESMALTE DIFERENTES COLORES
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
Total Neto
$ 1.201.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 228.247
TOTAL OC
$ 1.429.547
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.