Orden de Compra. Nº2759-906-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2759-336-R111"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-906-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2759-336-R111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2759-336-R111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 148200
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor josé antonio lagos valenzuela
Razón Social JOSE ANTONIO LAGOS VALENZUELA
R.U.T. 5.800.564-9
Sucursal josé antonio lagos valenzuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
Bencina1200LitroBencina de 95 OctanosBencina de 95 Octanos $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
Total Neto $ 780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.200
TOTAL OC $ 928.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.