Orden de Compra. Nº
2759-939-SE25
"
Mantención Cementerio Sol. 176 DAYF
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-939-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
Mantención Cementerio Sol. 176 DAYF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2760-18-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
BANNEN N° 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010-1-150102 Preob. 21 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN N° 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
235980,76
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN N° 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alejandro Sandoval Gomez
Razón Social
ALEJANDRO ISIDORO SANDOVAL GÓMEZ
R.U.T.
5.676.302-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Alejandro Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42202701
Equipo cobalto 60 de radioterapia tele terapia
2
Galón
GALON DE VITROLUX No 60 ALTO BRILLO
GALON DE VITROLUX No 60 ALTO BRILLO
$ 31.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.184
$ 62.184
31211603
Pintura secante
5
Galón
GALONES DE ANTIOXIDO COLOR ROJO
GALONES DE ANTIOXIDO COLOR ROJO
$ 19.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.000
$ 95.000
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHAS DE 1" X 5/8" CONDOR O EQUIVALENTE
BROCHAS DE 1" X 5/8" CONDOR O EQUIVALENTE
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
40141604
Válvulas de seguridad
16
Unidad
VALVULAS DE BOLA DE 1"
VALVULAS DE BOLA DE 1"
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.400
$ 78.400
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHAS DE 4" X 5/8" CONDOR O EQUIVALENTE
BROCHAS DE 4" X 5/8" CONDOR O EQUIVALENTE
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.646
$ 17.646
31211904
Brochas
8
Unidad
BROCHAS DE 5" X 5/8" CONDOR O EQUIVALENTE
BROCHAS DE 5" X 5/8" CONDOR O EQUIVALENTE
$ 4.705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.640
$ 37.640
24101634
Sacos de cadena
5
Saco
SACOS DE BEKRON
SACOS DE BEKRON
$ 7.394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.970
$ 36.970
30111601
Cemento
10
Saco
SACOS DE CEMENTO DE 25 KG. POLPAICO O EQUIVALENTE
SACOS DE CEMENTO DE 25 KG. POLPAICO O EQUIVALENTE
$ 2.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.140
$ 27.140
60121001
Pinturas
2
Tineta
TINETAS DE ESMALTE AL AGUA TONO NARANJO CERESITA, TRICOLOR O EQUIVALENTE
TINETAS DE ESMALTE AL AGUA TONO NARANJO CERESITA, TRICOLOR O EQUIVALENTE
$ 52.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.000
$ 104.000
86131502
Pintura
15
Tineta
TINETAS DE ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO CERESITA, TRICOLOR O EQUIVALENTE
TINETAS DE ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO CERESITA, TRICOLOR O EQUIVALENTE
$ 52.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 780.000
$ 780.000
Total Neto
$ 1.242.004
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 235.981
TOTAL OC
$ 1.477.985
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.