Orden de Compra. Nº2759-939-SE25 "Mantención Cementerio Sol. 176 DAYF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-939-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Mantención Cementerio Sol. 176 DAYF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2760-18-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra BANNEN N° 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010-1-150102 Preob. 21 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN N° 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 235980,76
Dirección de Envío de la Factura BANNEN N° 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alejandro Sandoval Gomez
Razón Social ALEJANDRO ISIDORO SANDOVAL GÓMEZ
R.U.T. 5.676.302-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alejandro Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42202701
Equipo cobalto 60 de radioterapia tele terapia2GalónGALON DE VITROLUX No 60 ALTO BRILLO GALON DE VITROLUX No 60 ALTO BRILLO $ 31.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.184 $ 62.184
31211603
Pintura secante5GalónGALONES DE ANTIOXIDO COLOR ROJOGALONES DE ANTIOXIDO COLOR ROJO $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS DE 1" X 5/8" CONDOR O EQUIVALENTE BROCHAS DE 1" X 5/8" CONDOR O EQUIVALENTE $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
40141604
Válvulas de seguridad16UnidadVALVULAS DE BOLA DE 1" VALVULAS DE BOLA DE 1" $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.400 $ 78.400
31211904
Brochas6UnidadBROCHAS DE 4" X 5/8" CONDOR O EQUIVALENTE BROCHAS DE 4" X 5/8" CONDOR O EQUIVALENTE $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.646
31211904
Brochas8UnidadBROCHAS DE 5" X 5/8" CONDOR O EQUIVALENTEBROCHAS DE 5" X 5/8" CONDOR O EQUIVALENTE $ 4.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.640 $ 37.640
24101634
Sacos de cadena5SacoSACOS DE BEKRONSACOS DE BEKRON $ 7.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.970 $ 36.970
30111601
Cemento10SacoSACOS DE CEMENTO DE 25 KG. POLPAICO O EQUIVALENTESACOS DE CEMENTO DE 25 KG. POLPAICO O EQUIVALENTE $ 2.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.140 $ 27.140
60121001
Pinturas2TinetaTINETAS DE ESMALTE AL AGUA TONO NARANJO CERESITA, TRICOLOR O EQUIVALENTETINETAS DE ESMALTE AL AGUA TONO NARANJO CERESITA, TRICOLOR O EQUIVALENTE $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
86131502
Pintura15TinetaTINETAS DE ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO CERESITA, TRICOLOR O EQUIVALENTETINETAS DE ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO CERESITA, TRICOLOR O EQUIVALENTE $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
Total Neto $ 1.242.004
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 235.981
TOTAL OC $ 1.477.985


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.