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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2759-942-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-10-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PERECIBLES, SOLC. Nº685-DIDECO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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2760-8-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Coronel
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R.U.T. |
69.151.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Coronel
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R.U.T. |
69.151.200-2 |
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Dirección de Facturación |
BANNEN 70, CORONEL |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
21413 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BANNEN 70, CORONEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-10-2014 |
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Proveedor |
Saul Sandoval Gomez |
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Razón Social |
SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
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R.U.T. |
5.942.318-5 |
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Sucursal |
Saul Sandoval Gomez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 120 | Unidad | EMPANADAS DE PINO | EMPANADAS DE PINO |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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50202311
| Bebidas | 10 | Unidad | BEBIDAS DE 3 LITROS | BEBIDAS DE 3 LITROS |
$ 1.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.500
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$ 15.500
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 30 | Unidad | COLACIONES (SANDWICH, JUGO, FRUTA Y YOGOURT) | COLACIONES (SANDWICH, JUGO, FRUTA Y YOGOURT) |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.200
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$ 25.200
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Total Neto
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$ 112.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.413
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$ 134.113
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.