Orden de Compra. Nº2759-954-SE12 "ALIMENTOS PERECIBLES. SOLIC. Nº550/DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-954-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PERECIBLES. SOLIC. Nº550/DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2760-26-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 46181,4
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saul Sandoval Gomez
Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T. 5.942.318-5
Sucursal Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados10UnidadCAJAS DE JUGOS ADES DE 1 LITROCAJAS DE JUGOS ADES DE 1 LITRO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
50202310
Agua mineral10UnidadAGUAS MINERAL WOMAN DE 1 1/2AGUAS MINERAL WOMAN DE 1 1/2 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50202310
Agua mineral100UnidadAGUA MINERAL DE 500 CC.AGUA MINERAL DE 500 CC. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadPAQUETES DE GALLETAS SURTIDASPAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas10UnidadPAQUETES DE GALLETAS SODAPAQUETES DE GALLETAS SODA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas3UnidadTARTALETAS DE FRUTASTARTALETAS DE FRUTAS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas4UnidadTORTAS PARA 30 PERSONASTORTAS PARA 30 PERSONAS $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas15UnidadTORTAS PARA 30 PERSONASTORTAS PARA 30 PERSONAS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta5UnidadMERMELADAS EN SOBRES LIGHTMERMELADAS EN SOBRES LIGHT $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
50201706
Café5UnidadTARROS DE CAFE DE 170 GRS.TARROS DE CAFE DE 170 GRS. $ 2.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.050 $ 14.050
50201713
Bolsitas de te1UnidadCAJA DE TÉ DE 100 UNIDADESCAJA DE TÉ DE 100 UNIDADES $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
50201710
Té de hierbas2UnidadCAJAS DE TÉ DE HIERBAS 100 BOLSITAS LIPTONCAJAS DE TÉ DE HIERBAS 100 BOLSITAS LIPTON $ 2.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.140 $ 5.140
50202303
Jugos y néctar concentrados50UnidadJUGOS INDIVIDUALES DE 200 CC.JUGOS INDIVIDUALES DE 200 CC. $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 243.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.181
TOTAL OC $ 289.241


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.