Orden de Compra. Nº
2759-954-SE12
"
ALIMENTOS PERECIBLES. SOLIC. Nº550/DIDECO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-954-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
14-09-2012
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PERECIBLES. SOLIC. Nº550/DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2760-26-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
46181,4
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Saul Sandoval Gomez
Razón Social
SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T.
5.942.318-5
Sucursal
Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
10
Unidad
CAJAS DE JUGOS ADES DE 1 LITRO
CAJAS DE JUGOS ADES DE 1 LITRO
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
50202310
Agua mineral
10
Unidad
AGUAS MINERAL WOMAN DE 1 1/2
AGUAS MINERAL WOMAN DE 1 1/2
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50202310
Agua mineral
100
Unidad
AGUA MINERAL DE 500 CC.
AGUA MINERAL DE 500 CC.
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
10
Unidad
PAQUETES DE GALLETAS SODA
PAQUETES DE GALLETAS SODA
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
3
Unidad
TARTALETAS DE FRUTAS
TARTALETAS DE FRUTAS
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
4
Unidad
TORTAS PARA 30 PERSONAS
TORTAS PARA 30 PERSONAS
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
15
Unidad
TORTAS PARA 30 PERSONAS
TORTAS PARA 30 PERSONAS
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
5
Unidad
MERMELADAS EN SOBRES LIGHT
MERMELADAS EN SOBRES LIGHT
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
50201706
Café
5
Unidad
TARROS DE CAFE DE 170 GRS.
TARROS DE CAFE DE 170 GRS.
$ 2.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.050
$ 14.050
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
CAJA DE TÉ DE 100 UNIDADES
CAJA DE TÉ DE 100 UNIDADES
$ 2.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.220
$ 2.220
50201710
Té de hierbas
2
Unidad
CAJAS DE TÉ DE HIERBAS 100 BOLSITAS LIPTON
CAJAS DE TÉ DE HIERBAS 100 BOLSITAS LIPTON
$ 2.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.140
$ 5.140
50202303
Jugos y néctar concentrados
50
Unidad
JUGOS INDIVIDUALES DE 200 CC.
JUGOS INDIVIDUALES DE 200 CC.
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
Total Neto
$ 243.060
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.181
TOTAL OC
$ 289.241
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.