Orden de Compra. Nº2759-980-SE22 "AGUA MINERAL Y COLACIONES, SOLIC N°0750-DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-980-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-09-2022
Nombre de la Orden de Compra AGUA MINERAL Y COLACIONES, SOLIC N°0750-DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2760-81-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-5-10.01.07, PR OBLIG.1411 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 144400
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-09-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saul Sandoval Gomez
Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T. 5.942.318-5
Sucursal Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral400UnidadAGUA MINERAL 500 CC, CON GASAGUA MINERAL 500 CC, CON GAS $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
90101802
Reparto de comidas a domicilio400UnidadCOLACIONES FRIAS (SANDWICH JAMON QUESO, FRUTA, BARRA DE CEREAL, JUGO EN CAJA 200CCCOLACIONES FRIAS (SANDWICH JAMON QUESO, FRUTA, BARRA DE CEREAL, JUGO EN CAJA 200CC $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
Total Neto $ 760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.400
TOTAL OC $ 904.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.